×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Сдавать ли корректировку декларации по налогу на прибыль?

    Доброго времени суток!
    Подскажите, пжл!!!! Из-за сбоя программы за 9 месяцев НДС и налог на прибыль сдали как получилось, доход верный а расходы по налогу на прибыль оказались высокими, задвоился приход. После корректировки все выправилось, НО по НДС доплатить около 2-тыс. а по налогу на прибыль около 100тыс.руб.
    С учетом 4-го квартала эта прибыль частично съедается, т.к. был убыток. Как поступить???? Сдавать ли с НДС и корректировку налога на прибыль????
    И если сдам НДС но без налога на прибыль, не вызовет ли это вопроса у ИФНС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,767
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И если сдам НДС но без налога на прибыль, не вызовет ли это вопроса у ИФНС?
    вызовет, они доходы сравнивают при камералке.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    так я написала, что доход не изменился.... Только расход!!!

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,767
    а как по ндс получилась недоплата?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Задвоился приход, частично с НДС, когда лишнее убрали вышло, что по ндс недоплата и по налогу на прибыль....
    если по ндс сумма не велика, то по налогу на прибыль как то уж многовато! и жаль платить, т.к. по году эта прибыль "съестся", и получится, что мы переплатили!!!

  6. #6
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    По идее:
    НДС: доплатить недоимку и пени и затем подать корр. декларацию.
    Прибыль оставить в покое (она нарастающим итогом считается. недоимки у вас нет, есть только заниженные авансы. никакого экономического смысла подача испр. декларации не имеет).

    -------
    в реале при ваших оборотах и недоимке аж 2т. по НДС стоит подумать, оценить последствия и ничего не делать.


    =====добавлено
    или занизить вычеты на неправильные 2т. в декларации по НДС за 4 кв. - пожалуй, даже предпочтительней.
    Последний раз редактировалось Старый ворчун; 14.01.2015 в 13:35.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    По идее:
    НДС: доплатить недоимку и пени и затем подать корр. декларацию.
    Прибыль оставить в покое (она нарастающим итогом считается. недоимки у вас нет, есть только заниженные авансы. никакого экономического смысла подача испр. декларации не имеет).

    -------
    в реале при ваших оборотах и недоимке аж 2т. по НДС стоит подумать, оценить последствия и ничего не делать.


    =====добавлено
    или занизить вычеты на неправильные 2т. в декларации по НДС за 4 кв. - пожалуй, даже предпочтительней.
    Я правильно понимаю, что корректировку по НДС за 3кв тоже не подавать?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)