×
Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 197
  1. #121
    МаринаАнатольевна МаринаАнатольевна вне форума
    Клерк Аватар для МаринаАнатольевна
    Регистрация
    11.02.2012
    Адрес
    Юг Московской области
    Сообщений
    68
    Здравствуйте. Подскажите, фирма не выплатила еще зарплату за октябрь 2014г., соответственно и НДФЛ еще не перечислялся. В справке 2-НДФЛ в строке 5.5 "Сумма налога перечисленная" должна равняться начисленной и удержанной?
    Хочешь в два раза больше денег? Положи их перед зеркалом.

  2. #122
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от МаринаАнатольевна Посмотреть сообщение
    фирма не выплатила еще зарплату за октябрь 2014г., соответственно и НДФЛ еще не перечислялся
    значит и не удерживался.и за 2014 эти суммы не войдут.

    Цитата Сообщение от МаринаАнатольевна Посмотреть сообщение
    в строке 5.5 "Сумма налога перечисленная" должна равняться начисленной и удержанной?
    да
    Почему-то я Вам верю...

  3. #123
    МаринаАнатольевна МаринаАнатольевна вне форума
    Клерк Аватар для МаринаАнатольевна
    Регистрация
    11.02.2012
    Адрес
    Юг Московской области
    Сообщений
    68
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    значит и не удерживался.и за 2014 эти суммы не войдут.


    да
    Позвонила в налоговую, сказали, что в "Сумма налога исчисленная" и "Сумма налога удержанная" должны быть равны, т.к. датой получения дохода считается последний день месяца, за который он начислен. А вот "Сумма налога перечисленная" должна стоять фактически перечисленная в 2014 году, т.е. за минусом той, которая еще не перечислена. А когда мы выдадим эту зарплату и соответственно перечислим НДФЛ, то подадим корректировочные сведения по НДФЛ за 2014г., где в строке 5.5 будет уже полностью вся сумма налога.
    Вот так. Не знаю, что и делать.
    Хочешь в два раза больше денег? Положи их перед зеркалом.

  4. #124
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Вот если бы вам письменно так ответили, то этим ответом можно было бы пользоваться...

  5. #125
    lightmaker-girl lightmaker-girl вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2012
    Сообщений
    887
    Добрый день, прочитала в ветке обсуждения, что реестр нужен, у меня 1с-отчетность, есть где-то в программе возможность сформировать реестр или нужно приложением в виде письма прикреплять? Кто-то сталкивался?

  6. #126
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от lightmaker-girl Посмотреть сообщение
    реестр нужен
    нужен

    Цитата Сообщение от lightmaker-girl Посмотреть сообщение
    есть где-то в программе возможность сформировать реестр
    когда файл формируется реестр должен сам сформироваться. спросите в разделе по 1С
    вы как в налоговую 2НДФЛ сдаете?
    Почему-то я Вам верю...

  7. #127
    МарияГБ МарияГБ вне форума
    Клерк Аватар для МарияГБ
    Регистрация
    24.04.2014
    Сообщений
    218
    Здравствуйте!Подскажите а с 2015 года справки 2 НДФЛ ежеквартально надо предоставлять? или все остается по прежнему - 1 раз в год?

  8. #128
    Arhimed0 Arhimed0 вне форума
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,383
    Цитата Сообщение от МарияГБ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!Подскажите а с 2015 года справки 2 НДФЛ ежеквартально надо предоставлять? или все остается по прежнему - 1 раз в год?
    официаьно пока ничего не решено
    это пока что только ПЛАНЫ
    на сегодняшний день порядок от прошлых годов не изменился

  9. #129
    Аленка бухгалтер Аленка бухгалтер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2010
    Сообщений
    612
    Добрый день. Сомневаюсь как правильно. В ноябре и декабре сотруднице не хватило ЗП для покрыти вычета. по итогу года я ей НДФЛ пересчитала и за декабрь выплатила излишне удержанный. Правильно ли я сделала?
    или нужно было все таки базу за ноябрь и декабрь поставить 0. соответственно в справке у меня бы были вычеты не 12*1400=16800, а например 16600.
    Запуталась в связи с недавним разъяснениями которые теперь и найти то не могу((

  10. #130
    Аленка бухгалтер Аленка бухгалтер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2010
    Сообщений
    612
    Министерство финансов Российской Федерации
    П и с ь м о
    06.05.2013
    № 03-04-06/15669

    Вопрос: В соответствии с письмами Министерства финансов Российской Федерации от 23 июля 2012 г. N 03-04-06/8-207, от 3 февраля 2012 г. N 03-04-06/8-20, от 27 марта 2012 г. N 03-04-06/8-80, если в отдельные месяцы налогового периода у налогоплательщика не было дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 13%, стандартные налоговые вычеты предоставляются за каждый месяц налогового периода, включая те месяцы, в которых не было выплат дохода.
    В соответствии с положениями п. 3 ст. 226 НК РФ организация - налоговый агент должна исчислять суммы налога нарастающим итогом с начала года применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка в размере 13 процентов, с учетом налоговых вычетов и с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего года суммы налога.
    Если по окончании года у работника образовалась переплата, то она является излишне удержанной налоговым агентом из дохода налогоплательщика суммой налога, которая подлежит возврату на основании заявления работника в порядке, установленном п. 1 ст. 231 НК РФ.
    В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 03-04-06/4-370:
    - согласно п. 7 ст. 78 НК РФ заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы;
    - при наличии налогового агента налоговый орган не может производить возврат излишне удержанной налоговым агентом суммы налога.
    Согласно письмам Министерства финансов Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. N 03-04-05/6-1430, от 2 июля 2012 г. N 03-04-06/6-193 период, в котором производится возврат излишне удержанного налога, не влияет на порядок применения норм ст. 231 НК РФ.
    При этом согласно п. 4 ст. 218 НК РФ в случае, если в течение налогового периода стандартные налоговые вычеты налогоплательщику не предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, чем предусмотрено статьей 218 НК РФ, то по окончании налогового периода на основании налоговой декларации и документов, подтверждающих право на такие вычеты, налоговым органом производится перерасчет налоговой базы с учетом предоставления стандартных налоговых вычетов в размерах, предусмотренных статьей 218 НК РФ.
    Учитывая изложенное, ОАО просит дать разъяснения по вопросу правомерности возврата НДФЛ работодателем в текущем налоговом периоде за прошлые налоговые периоды в связи с предоставлением налоговых вычетов в последние месяцы прошлого налогового периода, в которых у налогоплательщика не было дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 13%.
    Например, доход работницы с января по октябрь 2012 г. составил 100 000 рублей. С ноября 2012 г. работница находится в отпуске по беременности и родам и до конца 2012 года доходов, подлежащих налогообложению НДФЛ по ставке 13%, не имеет. В течение 2012 года (в том числе в ноябре и декабре) работнице предоставляются стандартные налоговые вычеты на первого ребенка.
    Правомерно ли в данной ситуации (при наличии заявления работницы) возвращать НДФЛ работодателем в 2013 году? Или для возврата НДФЛ работнице необходимо обратиться в налоговый орган?

    Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо ОАО о предоставлении налоговым агентом стандартных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.
    Из письма следует, что работница организации получала доход с января по октябрь 2012 года. С ноября 2012 г. работница находится в отпуске по беременности и родам и доходов, облагаемых по ставке 13%, до конца года не получала.
    Пунктом 3 статьи 226 Кодекса установлено, что исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.
    Установленные подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 Кодекса стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику за каждый месяц налогового периода путем уменьшения в каждом месяце налогового периода налоговой базы, исчисляемой налоговым агентом нарастающим итогом, на соответствующий установленный размер вычета.
    Если в отдельные месяцы налогового периода у налогоплательщика не было дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов, стандартные налоговые вычеты предоставляются в последующих месяцах, в которых такой доход был получен, за каждый месяц налогового периода, включая те месяцы, в которых не было выплат дохода.
    Если же выплата дохода начиная с какого-либо месяца полностью прекращена и не возобновляется до окончания налогового периода, стандартный налоговый вычет за указанные месяцы налогового периода налоговым агентом не может быть предоставлен.

    Заместитель директора Департамента С.В. Разгулин

  11. #131
    Аленка бухгалтер Аленка бухгалтер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2010
    Сообщений
    612
    А если нахожу, то только с примером отпуска по уходу за ребенком. И не понимаю были ли изменения? должна ли я все таки была пересчитать и не пересчитывать НДФЛ?

  12. #132
    ole_777 ole_777 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Излишне удержала и уплатила 1 руб. у самой же себя. Сдала справку с заполненным полем "Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом" - 1 руб. В 1С сделала проводку вручную(сторно) д-т70/к-т68.1 -1руб. Как теперь быть с этим рублем? Зачту его в 2015г., уплачу меньше. Соответственно в следующем отчете будет недоплата 1 руб.... Я прочла, что вернуть можно только по безналу работнку эту сумму, а налом нельзя. Сумма смешная, а что делать ума не приложу.

  13. #133
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Надо было сдавать начислено равно удержано.вылезло бы сальдо на 70 и за январь бы выплатили бы в зарплату.

  14. #134
    ole_777 ole_777 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    saigak, да вот теперь понимаю это. а как поступить сейчас?

  15. #135
    ole_777 ole_777 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Можно зачесть ее в этом году? Или пусть висит себе....?

  16. #136
    ole_777 ole_777 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Подскажите, пожалуйста! Это еще актуально http://www.glavbukh.ru/art/20563 ? Судя по прочитанному в ссылке, можно этот рубль зачесть в 2015г. без сообщения в ИФНС?

  17. #137
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от ole_777 Посмотреть сообщение
    saigak, да вот теперь понимаю это. а как поступить сейчас?
    пересдать эту справку.

  18. #138
    Nitka2003 Nitka2003 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    222
    Добрый вечер!
    Сформировала НДФЛ в программе 1С Предприятие 8.2
    При выгрузке и проверке в Референте ошибка следующего вида

    Есть ошибки/ Предупреждения

    Ошибки / предупреждения

    Элемент НДФЛ

    Элемент: Файл
    Значение: ''
    Предупреждение: Фатальная ошибка: Ошибка инициализации БД справочников модуля AN_ADR2009 Код ошибки:-455873568 Сообщение

    О чем речь? Никак не пойму...

  19. #139
    lubezniy lubezniy вне форума
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Ошибка программы тестирования. Обратитесь в техподдержку Такскома.
    С уважением,
    Виктор

  20. #140
    ole_777 ole_777 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    пересдать эту справку.
    спасибо большое! Только одну справку пересдать? Реестр и остальные справки не нужно? А как указать, что это корректировка, там же нет такого поля...?

  21. #141
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Только одну с тем же номером

  22. #142
    Аленка бухгалтер Аленка бухгалтер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2010
    Сообщений
    612
    а на мой вопро ответьте, пожалуйста, с пересчитывать или нет?

  23. #143
    ole_777 ole_777 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    saigak, спасибо Вам огромное!!!!

  24. #144
    ole_777 ole_777 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    saigak, еще один маленький вопросик. начислено=удержано, а перечисленная должна быть тоже равна, или на 1 руб. больше?

  25. #145
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    равна
    Почему-то я Вам верю...

  26. #146
    ole_777 ole_777 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    saigak, еще раз благодарю!

  27. #147
    Nitka2003 Nitka2003 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    222
    Цитата Сообщение от lubezniy Посмотреть сообщение
    Ошибка программы тестирования. Обратитесь в техподдержку Такскома.
    Да? Спасибо, попробую

  28. #148
    Аленка бухгалтер Аленка бухгалтер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2010
    Сообщений
    612
    Исключением являются лишь случаи, когда до окончания налогового периода выплата дохода физлицу так и не возобновляется. В таких обстоятельствах у налогового агента просто нет возможности предоставить налогоплательщику вычеты за "бездоходные" месяцы (Письмо Минфина России от 6 мая 2013 г. N 03-04-06/15669)

  29. #149
    Аноним
    Гость

    зарплата не выплачена

    Коллеги, помогите, пжл, разобраться: з/пл сотруднику была начислена (например, 1000 руб), но не выплачена и выплачена не будет. Налог не перечислялся.
    Заполнение справки такое:
    5.1. Общая сумма дохода - 1000
    5.2. Налоговая база - 1000
    5.3. Сумма налога исчисленная - 130
    5.4. Сумма налога удержанная - 0
    5.5. Сумма налога перечисленная - 0
    Но в этом случае, у ФНС будут вопросы почему налог не удержали и не перечислили. Как в этом случае выйти из ситуации с минимальными вопросами? Может вообще не показывать этот доход? и не сдавать справку 2-НДФЛ? фирма 1 человек, з/пл в расходы можно и не включать. Только для пенсии по нему сдавались сведения в ПФ об этой з/пл.

  30. #150
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Не показывать и не сдавать.

Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)