Клерки, подскажите,
Собственно вопрос следующий: В 4 квартале, заплатили на таможне большей НДС. в этом же квартале была частичная реализация. Собственно при заполнении декларации вываливается, переплата по ндс.
Правильно ли я мыслю: Переплата это следующего периода и по идее, я её должен буду возвращать в следующем квартале, при продаже этого товара! Ну и соответственно камералиться. За сим, камералиться не хотим, а сейчас просто нужно поставить НДС в ноль и в следующем квартале не возвращать, хвост уплаченного НДС, всё ли верно рассуждаю!?
Спасибо!


Ответить с цитированием
