Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Каким числом отражать счет-фактуры по входному НДС в книге покупок, если пакет документов подтверждающий НДС 0% собран вовремя.
Последним днём квартала, когда собран пакет документов. Вношу то я последним днём, но на печатной форме выходит:1 вариант (если подаю на возмещение в след. квартале после отгрузки) -по-порядку (сортирует по дате принятия на учет товаров, работ, услуг) , 2 вариант (собрала документы в том же квартале что и отгрузка)- ставит все с/ф в день реализации.


Ответить с цитированием