Здравствуйте, уважаемые форумчане. Наша организация ООО с 2015 года перешла на УСН, в 4 квартале я должна восстановить НДС принятый к вычету, у меня есть ндс с выданного аванса принятый к вычету, учитывается он на 76ВА. Проводки по восстановлению НДС Дт 19 Кт 68, далее я списываю НДС в расходы на 91 Дт 91 Кт 19, что делать с 76 счетом?
В декларации по НДС я заполняю в 3 разделе 090 и 110 строку (восстановление)?


