Доброго всем дня! Прошу помочь знающих. Такая ситуация. Подан уточнённый расчет по НДС за 3 кв.2012 года. Раздел 1 и Раздел 2 (налоговый агент) увеличены к уплате по отношению к первичному отчёту. Но по факту уточнённый подан с ошибкой. Раздел 2 Н/А не надо было увеличивать сумму к оплате. Налоги со счёта списаны пл.требованием.
Что делать?
1. Если подать второй уточнённый, в котором вернуть Раздел 2, как он был в первичном (тоже к уплате, но на меньшую сумму), будет ли (возможна ли, обязана ли быть) камеральная проверка, ведь налог всё равно к уплате? 2012 год вёл уже уволившийся бухгалтер, нет уверенности, что там всё правильно. Сейчас много "сняла" налоговая, но и при камеральной не пожалеть бы.....
2. Если будет камеральная проверка, она по всему отчёту или только по уплате и возмещению налогового агента, ведь сумма будет уменьшена только по Разделу 2?


Ответить с цитированием

