Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю ситуацию.
В 3 кв поступила предоплата, НДС в сумме был 120, включаю в книгу продаж начисленный НДС с аванса в сумме 120.
В 4 кв. прошла реализация товара и услуг, но НДС в сумме 100 ( просто уменьшили сумму, остаток суммы будет возвращен заказчику), соответственно я включаю в книгу продаж сумму НДС с реализации 100.
Вопрос: правильно ли я понимаю, что в книге покупок я отражаю вычет с аванса полученного 120, т.к. начислила в 3 кв. НДС с полученного аванса 120

Ответить с цитированием