×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    АнонимЯна
    Гость

    Вопрос Вычет НДС при покупке ОС

    Купили ОС в 4 кв. 2014 года (собрали все затраты на 08, НДС на 19), в эксплуатацию не ввели пока. Планируем ввести в эксплуатацию в марте-апреле 2015.
    Вопрос: как быть с входящим НДС? В какой момент можно принять к вычету в момент покупки, или в момент, когда ОС будет учтено на 01 счете, т.е. при вводе в эксплуатацию?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Согласно НК

    Цитата Сообщение от АнонимЯна Посмотреть сообщение
    В какой момент можно принять к вычету в момент покупки
    если есть счёт-фактура

    По мнению ФНС
    Цитата Сообщение от АнонимЯна Посмотреть сообщение
    когда ОС будет учтено на 01 счете
    Что может и не совпадать по времени с актом
    Цитата Сообщение от АнонимЯна Посмотреть сообщение
    при вводе в эксплуатацию
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    АнонимЯна
    Гость
    Подскажите, как правильно поступить, чтобы не нарваться на проблемы с ИФНС. Я поставлю на 01 счет ОС в 2015, приму НДС к вычету в 2015, укажу в книге покупок. А мой поставщик, понятно, этот НДС указал в книге продаж в 2014 году. Как же быть тогда?

  4. #4
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от АнонимЯна Посмотреть сообщение
    Как же быть тогда?
    Никак. Вы имеете право три года со счёт-фактурой "тянуть удовольствие ФНС".
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  5. #5
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от АнонимЯна Посмотреть сообщение
    чтобы не нарваться на проблемы с ИФНС.
    ФНС и Минфин много лет считают, что по ОС НДС можно принять к вычету на дату проводки Д 01-К 08.

  6. #6
    АнонимЯна
    Гость
    Т.е. если я приму вычет при постановке на учет ОС, это будет правильно с точки зрения ФНС. НО ведь в 2015 они будут сопоставлять данные входящих сч-ф у покупателей (у нас в данном случае) в книге покупок, с данными сч-ф поставщиков в книге прожаж. Не состыкуется!!!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    У половины страны (если не больше) не будет "стыковаться"... и все об этом прекрасно знают.
    Best regards, Михаил

  8. #8
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от АнонимЯна Посмотреть сообщение
    НО ведь в 2015 они будут сопоставлять данные входящих сч-ф у покупателей (у нас в данном случае) в книге покупок, с данными сч-ф поставщиков в книге прожаж. Не состыкуется!!!
    Пофигу. Три года прописаны в НК.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  9. #9
    АнонимЯна
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    У половины страны (если не больше) не будет "стыковаться"... и все об этом прекрасно знают.
    Понятно. Значит, ситуация стандартная, проблем быть не должно.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)