×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 32
  1. #1
    Веруся Веруся вне форума
    Клерк Аватар для Веруся
    Регистрация
    25.01.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,435

    списание задолженности, неправильно начисленной

    Подскажите, пожалуйста, что делать с такими задолженностями..С теми, которые когда-то ошибочно начислили..Есть акт сверки, подтверждающий, например, что задолженности нет..А у нас есть, бухгалтер неправильно внес в программу..Как списать эти задолженности? Можно просто списать задолженность в текущем периоде и поставить на 91 счет..и эти суммы не учитывать в НУ..?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Веруся Посмотреть сообщение
    которые когда-то ошибочно начислили..
    что значит "начислили задолженность"? задолженность не начисляется, она образуется вследствие каких-то хозяйственных операций - отражения реализации, получения или перечисления оплаты/аванса, получения товаров/работ/услуг...
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Веруся Веруся вне форума
    Клерк Аватар для Веруся
    Регистрация
    25.01.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,435
    неправильно написала......Неправильно начислили поступление товаров..неправильно начислили реализацию..отсюда неправильная задолженность..

  4. #4
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Веруся Посмотреть сообщение
    Неправильно начислили поступление товаров..неправильно начислили реализацию..
    значит, надо корректировать неправильные документы. Лишняя реализация - лишние налоги. Лишний приход - возможно, завышение себестоимости, а значит, возможно, нужно сдавать уточненки по налогам.
    Саму задолженность да, можно списать на 91 счет, но сначала надо разобраться, что было сделано неправильно, не привело ли это к занижению налогов.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Веруся Веруся вне форума
    Клерк Аватар для Веруся
    Регистрация
    25.01.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,435
    А если я не хочу корректировать, т к скоро 3 года пройдет с момента ошибки? Это было в 2011 году..и немного в 2012)Сложно восстанавливать очень. т к база 1С вообще частично исчезла и был другой бухгалтер, который непонятно что и как считал..Не хочу трогать старые года..Хотя суммы там внушительные..по 500
    000.. Расхождения в налоговом и бух.учете на такие суммы (в балансе например)-сильно заинтересуют налоговую?

  6. #6
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Веруся Посмотреть сообщение
    (в балансе например)-сильно заинтересуют налоговую?
    в балансе не сильно...а налоговый учет правильный, если вы пишите про расхождения?
    Почему-то я Вам верю...

  7. #7
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Веруся Посмотреть сообщение
    если я не хочу корректировать
    лишнюю реализацию (т.е. излишне уплаченные налоги) можете не корректировать. А вот если были приняты к учету лишние расходы (несуществующие или неправильные документы) - то корректировать и сдавать уточненки ОБЯЗАНЫ, независимо от Вашего желания. И со списанной кредиторской задолженности нужно будет налоги заплатить, а вот дебиторку в расходы включать нельзя.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  8. #8
    Веруся Веруся вне форума
    Клерк Аватар для Веруся
    Регистрация
    25.01.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,435
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    то корректировать и сдавать уточненки ОБЯЗАНЫ,
    подскажите, если мы исправим ошибки прошлых лет в текущем периоде, и соответственно увеличим или уменьшим прибыль на эту сумму в текущем периоде- то зачем сдавать уточненки за прошлый период..? Ведь технически исправления я внесу в текущем..........чего-то запуталась((

  9. #9
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Цитата Сообщение от Веруся Посмотреть сообщение
    подскажите, если мы исправим ошибки прошлых лет в текущем периоде, и соответственно увеличим или уменьшим прибыль на эту сумму в текущем периоде- то зачем сдавать уточненки за прошлый период..? Ведь технически исправления я внесу в текущем..........чего-то запуталась((
    Технические исправления - это в БУ. Разумеется, по бух.отчетности уточненки не сдаются.
    А при занижении налога вы обязаны сдавать уточненки, иначе штраф возможен.

  10. #10
    Веруся Веруся вне форума
    Клерк Аватар для Веруся
    Регистрация
    25.01.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,435
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    А при занижении налога вы обязаны сдавать уточненки
    А при завышении налога?

  11. #11
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Цитата Сообщение от Веруся Посмотреть сообщение
    А при завышении налога?
    Тут возможны варианты:
    - подать уточненку;
    - учесть выявленные расходы в текущем периоде;
    - вообще ничего не делать

  12. #12
    Веруся Веруся вне форума
    Клерк Аватар для Веруся
    Регистрация
    25.01.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,435
    ясно..спасибо! т.е. при занижении налога-сумму ставлю на 91 счет- убытки прошлых лет, и не беру эту сумму к принятию в ну. В баланс эта сумма попадет в текущем периоде, а в налоговом- сдаю уточненку за тот период...правильно?

  13. #13
    Веруся Веруся вне форума
    Клерк Аватар для Веруся
    Регистрация
    25.01.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,435
    И еще...какой то двойной учет..если ставлю на 91 счет доходы прошлых лет- то в декларацию на прибыль попадает эта сумма как внереализационный доход..- с этого плачу налог. И если подавать уточненку за прошлый год опять же с этого надо платить налог. как быть?

  14. #14
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Цитата Сообщение от Веруся Посмотреть сообщение
    И если подавать уточненку за прошлый год опять же с этого надо платить налог. как быть?
    Например, исправить декларацию вручную

  15. #15
    Веруся Веруся вне форума
    Клерк Аватар для Веруся
    Регистрация
    25.01.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,435
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    исправить декларацию вручную
    так а налог дочислить и там и там? вот это не понимаю.

  16. #16
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    За прошлый год увеличиваете. За этот год уменьшаете. от того что программа делает. На одну и ту же сумму.

  17. #17
    Веруся Веруся вне форума
    Клерк Аватар для Веруся
    Регистрация
    25.01.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,435
    мм.. Вот есть сумма которую ошибочно приняли в расход в том году.На эту сумму за прошлый год я уменьшаю расход вручную в декларации. и прибыль будет больше..налог на прибыль доначисляю. В этом году ту сумму списываю на 91 счет- внереализационный доход, в декларации она попадает опять же в доход, с которого надо заплатить налог..Что делаю не так?

  18. #18
    Lizard Lizard вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.11.2007
    Сообщений
    196
    У Вас просто разные даты по БУ и НУ будут. НУ в том году, а БУ в этом. В декларацию по прибыли в этом году как доход не попадет

  19. #19
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Веруся Посмотреть сообщение
    мм.. Вот есть сумма которую ошибочно приняли в расход в том году.На эту сумму за прошлый год я уменьшаю расход вручную в декларации. и прибыль будет больше..налог на прибыль доначисляю. В этом году ту сумму списываю на 91 счет- внереализационный доход, в декларации она попадает опять же в доход, с которого надо заплатить налог..Что делаю не так?
    А этом году не попадет.

  20. #20
    Веруся Веруся вне форума
    Клерк Аватар для Веруся
    Регистрация
    25.01.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,435
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    А этом году не попадет.
    а не подскажите как это технически сделать в 1с 8? я делаю операцию вручную 60.1-91.1- прибыль прошлых лет, и снимаю галку принятие к ну..в декларацию все равно попадает..как внереализационный доход.((

  21. #21
    Lizard Lizard вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.11.2007
    Сообщений
    196
    Посомтрите проводки операции, если что вручную их отредактируйте по НУ

  22. #22
    Веруся Веруся вне форума
    Клерк Аватар для Веруся
    Регистрация
    25.01.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,435
    Подскажите, а если ошибка была в начислении расхода (поступление товаров) за 2011 год, т.е. 3 года уже прошло. Могу ли я эту сумму списать просто на 91 счет? Ведь давность прошла уже 3х летняя..Т.е. в НУ не включать никуда..

  23. #23
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Веруся Посмотреть сообщение
    ошибка была в начислении расхода (поступление товаров)
    В чем конкретно была ошибка? В расходы включили нереализованный товар? Задолженность не оплачена? Товар не получен? И система налогообложения у вас какая?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  24. #24
    Веруся Веруся вне форума
    Клерк Аватар для Веруся
    Регистрация
    25.01.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,435
    Было ошибочно сделано поступление материалов. которых не было...и документов не было на них. Ошибка бухгалтера.

  25. #25
    Веруся Веруся вне форума
    Клерк Аватар для Веруся
    Регистрация
    25.01.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,435
    ООО, ОСНО..

  26. #26
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Веруся Посмотреть сообщение
    Было ошибочно сделано поступление материалов. которых не было...и документов не было на них. Ошибка бухгалтера.
    Просто поступление или еще и его списание? А если списание то на какую реализацию?

  27. #27
    Веруся Веруся вне форума
    Клерк Аватар для Веруся
    Регистрация
    25.01.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,435
    и поступление и списание, в расход приняли. у нас грузоперевозки, просто типа поступление запчастей было проведено и их списание ...

  28. #28
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Имхо...в доход облагаемый. ..

  29. #29
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Веруся Посмотреть сообщение
    в расход приняли
    корректировка налоговой отчетности за тот период, в котором в расход приняли. В БУ исправление ошибки текущим периодом.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  30. #30
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    корректировка налоговой отчетности за тот период, в котором в расход приняли. В БУ исправление ошибки текущим периодом.
    Там 2011 год...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)