Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, лимиты на 2014-й год составляли одну сумму, учредителем было перечислено субсидий ГБУ на меньшую сумму, получается, что разница между лимитами и перечисленными субсидиями - это дебиторская задолженность, в ф.769 мы её отразили по счету 205, а как правильно отразить эту недополученную сумму проводками в учете и соответственно в балансе?

Ответить с цитированием
