Доброе утро! Посоветуйте как правильно исправить ошибку. В декабре 2013 года поставщик выставил нам накладную и с-ф на сумму 49*331,15. в.т.ч. НДС 18% 7525,09. У нас в учете почему-то проведено все без НДС))) сейчас выяснилось, что в декабре часть товара мы вернули (как обычно в бухгалтерию никто не сообщил) и данный поставщик выставил корректировочную счет-фактуру, о чем мы были не в курсе.... Как провести теперь все правильно?