Добрый день!
Наш сотрудник ездил в заграничную командировку, авансовый все документы все хорошо у себя мы провели с сотрудником рассчитались (нам это упало на затраты в прошлом году), далее выяснилось что нам возместят эти затраты, выставили счет получили деньги, вопрос как теперь перевыставить эти затраты, делаю реализацию услуг какой счет указывать 91,1?


Ответить с цитированием
