×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886

    Остатки по 71 счету в 8.3 при УСН

    При переходе с 7.7 на 8.3 на 01.01.14 сформировались остатки.
    Чтобы кредитовое сальдо по сч 60 в 2014 попало в КДиР (при оплате поставщику) в 1С нужно забить доп. документ "Прочие расходы налогового учета УСН и ИП". С 60 все просто.

    А как быть с кредитовым остатком по сч 71? Расходы были в 2013 году, долг перед подотчетником погашен в 2014. В КДиР расходы не попадают.
    Пыталась внести в 1С 31.12.13 документ "Прочие расходы налогового учета УСН и ИП", указав в качестве поставщика подотчетника. Но это не помогло.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Вопрос все еще актуален. Очень надо загнать в книгу расходы 2013 года, оплаченные в 2014.
    Вообще одни проблемы в переходном налоговом периоде. В другой базе кредитовое сальдо по 69.02.2 и 69.02.3 в расходы не идет, хотя в 2014 эти долги были погашены.

  3. Клерк Аватар для Наминутку
    Регистрация
    18.06.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    137
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    При переходе с 7.7 на 8.3 на 01.01.14 сформировались остатки.
    Чтобы кредитовое сальдо по сч 60 в 2014 попало в КДиР (при оплате поставщику) в 1С нужно забить доп. документ "Прочие расходы налогового учета УСН и ИП". С 60 все просто.
    А как быть с кредитовым остатком по сч 71?
    Пыталась внести в 1С 31.12.13 документ "Прочие расходы налогового учета УСН и ИП", указав в качестве поставщика подотчетника. Но это не помогло.
    А зачем это всё? В 1С 8.3 Рабочий стол - Ввод начальных остатков - дата 31.12.13 (т.е. до начала ведения учета в программе) - выбираешь счет, 2 клика, и заводишь по кредиту или дебету остатки. Если нет точного документа, по которому эти деньги в балансе, то просто выдумываешь его и вставляешь. После ввода проверяешь баланс, чтоб всё ровно было Дт=Кт. И работаешь себе спокойно, всё в КУДиР попадает, если в Учетной политике ты на УСН дох-расх.
    Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.

  4. Клерк Аватар для Наминутку
    Регистрация
    18.06.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    137
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    В другой базе кредитовое сальдо по 69.02.2 и 69.02.3 в расходы не идет, хотя в 2014 эти долги были погашены.
    Вот тут это обсуждается. Если это то, что вам нужно http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=511689
    Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.

  5. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Наминутку Посмотреть сообщение
    И работаешь себе спокойно, всё в КУДиР попадает, если в Учетной политике ты на УСН дох-расх.
    Вот именно, что не попадает. Чтобы попало в КДиР, надо ввести дополнительный документ, а не просто ввод остатков по счету бухучета.


    Цитата Сообщение от Наминутку Посмотреть сообщение
    Вот тут это обсуждается.
    Там обсуждается попадание остатков в отчеты (РСВ, 4-ФСС). С этим у меня проблем нет. У меня оплата взносов 2014 года в КДиР не попадает. И причем только по тем счетам, по которым в 2014 нет начислений.

  6. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    При переходе с 7.7 на 8.3 на 01.01.14 сформировались остатки.
    какие имеешь ввиду? бухгалтерские или специальные по регистрам?

  7. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    какие имеешь ввиду? бухгалтерские или специальные по регистрам?
    бухгалтерские.
    Не знаю, какой еще документ надо создать, чтоб остатки именно по 71 счету попали в КДиР

  8. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    бух2007, попробуй ввести специальные и налоговые, по 10,41 счету там ссылка на документ партии(авансовый отчет насколько я понимаю) и галка что не оплачено.. Остатки по 71 введены со ссылкой на авансовый отчет уже . И когда оплатой закроешь конкретный авансовый отчет должны и регистры будут заполнится.. я так думаю

  9. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    попробуй ввести специальные и налоговые, по 10,41 счету там ссылка на документ партии(авансовый отчет насколько я понимаю) и галка что не оплачено.. Остатки по 71 введены со ссылкой на авансовый отчет уже . И когда оплатой закроешь конкретный авансовый отчет должны и регистры будут заполнится.. я так думаю
    Сделала по-другому, но все получилось))
    У меня остатки по 71 были введены со ссылкой на документ расчетов (ручной). Но в этом документе не указан поставщик. Я его туда ввела (указала поставщиком самого подотчетника). А дальше уж по отработанной схеме. "Ввод остатков - Прочие расходы налогового учета УСН и ИП". В этом документе указала долг перед поставщиком-подотчетником со ссылкой на тот ручной документ расчетов.
    Теперь эта сумма у меня попадает в КдиР после погашения долга перед подотчетником

  10. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    бух2007, думаю что мы с тобой про одно и то же говорим только разными словами

  11. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Час от часу не легче)))
    Теперь в другой базе расходы по авансовым отчетам не идут в книгу.
    Здесь ситуация обратная: на 01.01.14 сальдо по 71 дебетовое.
    В 2014 есть авансовые отчеты. Но в книге их нет, так как 1С не видит оплату. А оплата (выдача в подотчет) была в 2013.
    Думаю, можно 31.12.13 или 01.01.14 провести по кассе Д50-К71 и Д71-К50 на сумму остатка. Тогда программа увидит оплату. Но хотелось бы обойтись без этого действия.
    Последний раз редактировалось бух2007; 20.02.2015 в 12:36.

  12. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Здесь ситуация обратная: на 01.01.14 сальдо по 71 дебетовое.
    В 2014 есть авансовые отчеты. Но в книге их нет, так как 1С не видит оплату. А оплата (выдача в подотчет) была в 2013.
    остатки ввела по 71 счету- ссылка на документ расчетов. теперь вводишь авансовый отчет и тот расходник подвязываешь во вкладке авансы?

  13. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    остатки ввела по 71 счету- ссылка на документ расчетов
    У меня там ссылки вообще не было на документ расчетов. Возможно, ошибка в том, что учетной политики на 2013 год в программе не было. Сейчас ее создала. Переделаю ввод остатков, посмотрю, что изменится.

  14. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    теперь вводишь авансовый отчет и тот расходник подвязываешь во вкладке авансы?
    Даже не пришлось ничего подвязывать во вкладке Авансы.
    После того, как сделала Учетную политику на 2013 и переделала док ввода остатков и перезакрыла месяцы, все авансовые попали в книгу. 1С сама сообразила, что входящее сальдо по Д71 - это и есть оплата.

  15. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    вот.. основной принцип связка остатков с документами

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)