Добрый день! У меня вопрос. Из Белоруссии получили услугу
и акт,сч-ф БЕЗ НДС, сумма 23600= перечислили им сумму 20000=
а 3600= перечислили НДС с реализации в бюджет РФ.
А как это правильно отразить в 1с бух 8.2?
Добрый день! У меня вопрос. Из Белоруссии получили услугу
и акт,сч-ф БЕЗ НДС, сумма 23600= перечислили им сумму 20000=
а 3600= перечислили НДС с реализации в бюджет РФ.
А как это правильно отразить в 1с бух 8.2?
Может кто-нибудь подсказать?
У вас в счет-фактуре какая сумма стоит? НДС там выделен?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)