×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    Отчетность по НДС с 2015г.

    Здравствуйте!
    У нас УСН 15%.
    Один из наших поставщиков (ОСНО) просит согласовывать все сведения, указываемые в книгах покупок и продаж(т.е. данные по счетам-фактурам), в связи с новым порядком сдачи сведений по НДС с 1 кв. 2015г. Наши заверения что мы не плательщики НДС и вообще никак по НДС не отчитываемся ставит бухгалтерию поставщика в тупик, и они просят пока им никакие счета не оплачивать, т.к. считают что раз мы не подадим свои сведения по счетам-фактурам, а они подадут по выставленным нам, это сразу наведет налоговую на мысль о несоответствии и накличит проверку. Что сказать по этому пововду нашим поставщикам?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Восьмеркин Посмотреть сообщение
    Что сказать
    Вот запрещено правилами форума такие слова (для ответа) писАть.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Вот запрещено правилами форума такие слова (для ответа) писАть.
    т.е. это плод воображения? тогда для чего вводится эта отчетность по счетам-фактурам? ведь понятно что кто работает с упрощенцем не получит двусторонний ответ.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Ну цель-то проверять исходя от покупателя. Вот если ваша фирма примет НДС к вычету, а продавец не начислит НДС - тут и возникнет вопрос.
    А если продавец начислил, а покупатель не вычел - фиолетово.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Восьмеркин Посмотреть сообщение
    . Что сказать по этому пововду нашим поставщикам?
    что надо читать налоговый кодекс

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,085
    Цитата Сообщение от Восьмеркин Посмотреть сообщение
    накличит проверку
    Цитата Сообщение от 88НК
    8.1. При выявлении противоречий между сведениями об операциях, содержащимися в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, либо при выявлении несоответствия сведений об операциях, содержащихся в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, представленной налогоплательщиком, сведениям об указанных операциях, содержащимся в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, представленной в налоговый орган другим налогоплательщиком (иным лицом, на которое в соответствии с главой 21 настоящего Кодекса возложена обязанность по представлению налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость), или в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, представленном в налоговый орган лицом, на которое в соответствии с главой 21 настоящего Кодекса возложена соответствующая обязанность, в случае, если такие противоречия, несоответствия свидетельствуют о занижении суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджетную систему Российской Федерации, либо о завышении суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению, налоговый орган также вправе истребовать у налогоплательщика счета-фактуры, первичные и иные документы, относящиеся к указанным операциям.
    Ну если так боятся, то могут вообще никому ничего не продавать.

  7. #7
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Восьмеркин, кстати ,если вам не нужна сч-фактура поставщика вы можете с ним заключить соглашение, а они в документах по НДС использовать 26 код операции и спать спокойно по проверке налоговой в части продажи упрощенцу

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    и спать спокойно по проверке налоговой в части продажи упрощенцу
    Анжелика Ник, ну, а если я не буду портить бумагу, не заключу соглашение, и выставлю упрощенцу счет-фактуру, я не смогу уже спать спокойно?

  9. #9
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Ленка, ты сможешь, а поставщик автора вопроса похоже нет

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145
    Спасибо за ответы. Вот что нашел на сайте ФНС:
    "Мы применяем УСН, но являемся налоговым агентом по НДС. Должны ли мы представлять декларацию по НДС в электронной форме? Плательщиком НДС наша организация не является"
    Ответ:
    "Если вы не являетесь плательщиком НДС, то требование представлять декларацию по НДС в электронной форме на вас не распространяется. В случае осуществления посреднических операций у вас есть обязанность представлять журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур в электронном виде."
    http://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/nds/nds15/#t_12
    О каких посреднических операциях идет речь? Видимо о комиссии, когда комитент упращенец, а комиссионер на ОСНО?

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Восьмеркин Посмотреть сообщение
    О каких посреднических операциях идет речь?
    О любых. Агентских, договоров комиссии, договоров поручения, транспортной экспедиции.
    Цитата Сообщение от Восьмеркин Посмотреть сообщение
    когда комитент упращенец, а комиссионер на ОСНО?
    Скорее наоборот

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Когда организация 1 выставляет нам доки за мобильную связь от имени Организации 2, но деньги мы платим Организации 1 я указываю Организацию 1 в "Сведениях о посреднике"? А какой код операции будет у меня в книге покупок? И ещё никак не соображу импорт из Европы для дальнейшей перепродажи код 01 или все-таки 20?
    Спасибо!

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2006
    Адрес
    Чукотский АО
    Сообщений
    249
    Ип на ЕНВД, арендуем помещение у Администрации. счета фактуры они нам не выставляют. Платим по договору аренды НДС, т.е. являемся налоговыми агентами по НДС. сдаем декларацию. Не понимаю - нам нужно вести книгу учета счет-фактур?? Каких фактур?? Мы счета фактуры никому не выставляем, нам выставляют ЖКХ и поставщики продуктов, зачем налоговой это?
    вечный студент... а что? Учиться никогда не поздно!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)