Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста решение такого вопроса: как в 1 с 7 бух, каким документам сделать восстановление НДС по ранее предъявленным авансам, чтобы они попали в доплисты книги продаж.
Ситуация такая: за 2013 год обнаружилось, что из за сбоя программы не восстановился НДС по оплаченным нами авансам.
Налоговая запросила поьяснение, мы сдали уточненки за 2013 год, начислили и заплатили НДС и пени за весь период.
И теперь 2015м годом надо каким то док-том все это оформить, что чтобы не в саму книгу попало а в доплисты. Мы на аутсорсинге, они не знают, каким док-том это сделать в семерке.
Спасибо


Ответить с цитированием