Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, пытаемся разобраться
Мы закупаем оборудование в Китае. В 4 квартале 2014 г. были 2 авансовых платежа от покупателя, деньги отправлены на счет поставщика в Китае. В конце 2014 г. мы сдали декларацию по НДС, платим по 1/3 январь, февраль и март. В этом квартале оплатили таможенный НДС.
Вопросы: 1. Можем ли мы сдать декларацию по НДС за 1 квартал 2015 г. и указать, что мы возмещаем НДС в счет последующих платежей и не платить НДС за авансы, которые поступили уже в этом квартале? Или надо просить разрешения у налоговой и ждать, пока ответят?
2. Нужна ли живая печать таможни для налоговой и какие документы просить для вычета у таможни?
3. Ставить на учет товар какой датой?

Ответить с цитированием
