×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Клерк
    Регистрация
    31.05.2009
    Сообщений
    1,865

    Отмена суммовых разниц с 2015 года

    С 2015 года суммовых разниц больше не будет, в БУ и НУ будут только курсовые разницы. А вот что делать с "переходящими" суммовыми? На конец 2014 года ничего не надо отражать? я что-то нигде не нашла... или про это просто забыли? Т.е. пока не уйдут старые договора с 2014 года в у.е., все равно разница между БУ и НУ будет?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    1,561
    Цитата Сообщение от Silver Lynx Посмотреть сообщение
    Т.е. пока не уйдут старые договора с 2014 года в у.е., все равно разница между БУ и НУ будет
    Везде в прессе пишут что так

  3. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    ст. 3 81-ФЗ

    3. Доходы (расходы) в виде суммовой разницы, возникшие у налогоплательщика по сделкам, заключенным до 1 января 2015 года, учитываются в целях налогообложения прибыли организаций в порядке, установленном до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
    Best regards, Михаил

  4. Клерк
    Регистрация
    31.05.2009
    Сообщений
    1,865
    да, спасибо, тоже уже нашла

  5. Клерк
    Регистрация
    24.04.2015
    Сообщений
    64

    суммовые разницы в налоговом учёте

    Заблокировано

  6. Клерк
    Регистрация
    24.04.2015
    Сообщений
    64
    Добрый день!
    Обозначает написанное выше, что расходы в налоговом учёте могут превышать расходы в бухгалтерском?
    Дело в том, что мне программа 1С 8.3 закрыла всё очень красиво, и суммовые разницы посчитала и курсовые, но разница между ну и бу в 61 000 рублей, как раз из-за суммовых разниц. Так как раньше не довелось работать с курсовыми и суммовыми разницами не знаю правильно или нет.

  7. Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,237
    И еще вопрос, переоценка дебиторской задолженности контракта в у.е. по курсу ЦБ или по курсу контракта?

  8. Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,237
    Насколько я понимаю в бухгалтерском учете нужно вручную закрыть?

    У меня 1С8.3 сделала проводки:

    оплата от контрагента 4000 руб
    Д51 К62 4000руб
    Д91,02 К 62 600руб по НУ по бух не заполнено

    задолженность на 31.12.2014 г 4600 руб

    теперь по бух учету нужно вручную сделать проводку? контракт закрыт и задолженности нет

  9. Клерк
    Регистрация
    24.04.2015
    Сообщений
    64
    Т.е. я должна вручную проводку сделать на эту разницу, чтобы расходы в бухучёте и в налоговом учёте были равны?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)