Здраваствуйте, сложилась такая ситуация... Было куплено ООО. Учет велся у них в другой программе, Есть на балансе 3 здания, по ним в 2014г начислена амортизационная премия. На дату покупки (конец ноября 2014) нужно завести остатки по счетам. И возник вопорос о снятии амортизационной премии за 2014 г (пока не сдали декларацию на прибыль за 2014г), чтобы уменьшить убытки. Как нужно завести остатки по ОС, чтобы потом отсторнировать декабрем амортизационную премию, чтобы потом встали счета 09 и 77? Подскажите, пожалуйста, как правильнее сделать ....


Ответить с цитированием