Дурацкая, конечно, шутка, но это правда- у нас была упрощенка и никаких НДС мы не платили, а теперь трудности... Вобщем, вопрос такой: у меня есть арендодатель-предприниматель, он в конце 2001 г. выставляет мне счет-фактуру (если не ошибаюсь, предпр-ли могут использовать с/ф в кач-ве счета на оплату?), в которой пишет: "Аванс по аренде за январь 2002г." При исчислении НДС к уплате в бюджет я включаю сумму НДС по этому с/ф в сумму НДС к возмещению из бюджета, т.к. считаю основным критерием возможности такого возмещения момент испольования услуг в производственном процессе(Is'nt it?). Так вот, опосля всего этого начинаю думать: а могу ли я теперь сделать запись на основании этого с/ф в книгу покупок за 2002 г.?(или: должен ли я - так правильнее, будь моя воля, вообще не портил бы зря бумагу).Если не трудно, ответьте мне, хотя мне и стыдно задавать такие глупые вопросы, но ведь не стыдно не знать - стыдно не хотеть узнать, не так ли?



