Добрый день, уважаемые коллеги.
Подскажите такой вопрос: в каких случаях необходимо регистрировать, а в каких случаях нет счет фактуру "без НДС".
Практическая ситуация следующая: имеется поставщик, который оказывает нам услуги (приобретение авиа и ж/д билетов), при этом загран билеты - без НДС, билеты на внутренние рейсы - облагаются 18% НДС. Счета фактуры выставляются в обоих случаях. То же и с обслуживанием 1С, часть услуг с НДС, другая часть без НДС, и счет-фактуры на оба вида операции.
Должна ли я осуществлять в этих случаях регистрацию счетов-фактур и должны ли они отражаться в книге покупок.
Заранее благодарна.



