×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    DrCroco DrCroco вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.03.2014
    Сообщений
    22

    Сокращённый вариант "отчёта о финансовых результатах" (СМП)

    Доброго всем вечера ещё раз.


    Пытаюсь в "Налогоплательщике ЮЛ" заполнить "бухотчёт субъектов малого предпринимательства". С балансом, что характерно, проблем никаких - всё ясно, тем более что фирма у меня дохлая, за весь год несколько десятков проводок, включая все закрытия. Завис я на "отчёте о финансовых результатах". В нём есть буквально следующее: "Выручка", "Расходы по обычной деятельности", "Проценты к уплате", "Прочие доходы", "Прочие расходы", "Налоги на прибыль (доходы)" и, собственно, вычисляемая автоматически "чистая прибыль" (вот её-то как раз я бы и так вколотил, ибо знаю, это же сумма последней проводки года


    Проблем я вижу две. Во-первых, сколько я ни искал инструкций в интернете, везде инструкции по заполнению полной формы того же отчёта, где строк гораздо больше, и добро б ещё каждая строка этой сокращённой формы "накрывала" какую-нибудь группу строк из полного варианта, так ведь нет. Вот "выручка" есть и там и там, например, а "расходы по обычной деятельности" -- ну я могу догадаться, что это имеется в виду 2120+2210+2220, но вот именно что догадаться.


    Вторая проблема -- в том, что я вообще-то вёл учёт вручную по сокращённому плану счетов, где, к примеру, все "девяностые" можно объединить в один 99й. Ну, допустим, 90й счёт у меня ещё есть, я даже, наверное, и 91й сейчас добавлю, поскольку проводок у меня за весь год несколько десятков, можно себе позволить поэкспериментировать -- но ведь могло же его и не быть. Да и вообще могло не быть двойной записи, если на то пошло -- микропредприятиям ведь это разрешено. Вот как, спрашивается, законодатели предполагали расчёт показателей из этой "ф.2"? И, главное, ну не может же быть, что это только у меня такие трудности, не все же пользуются всевозможными 1С и прочими, иначе бы этот "Налогоплательщик ЮЛ" был не нужен, не? Наверняка ведь где-нибудь какая-нибудь инструкция есть на этот счёт, просто я её не нашел.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    я как-то не очень понимаю, в чем, собсно, проблемы.

    Цитата Сообщение от DrCroco Посмотреть сообщение
    "расходы по обычной деятельности"
    это просто расходы по всей вашей обычной деятельности, которая ведется для извлечения прибыли и ради которой и существует организация.
    Прочие доходы и прочие расходы - это "случайные", не связанные с обычной деятельностью, доходы и расходы.
    Цитата Сообщение от DrCroco Посмотреть сообщение
    Вторая проблема
    вообще непонятно, о чем вопрос.

    Не отчет упрощенный странный, а предложение законодателей по упрощенному ведению учета странное.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    DrCroco DrCroco вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.03.2014
    Сообщений
    22
    ZZZhanna, не, ну основная проблема тут в том, что я весь вечер смотрю на эту форму в "Налогоплательщике ЮЛ" и пытаюсь сообразить, как заполнить четыре из шести строк Никаких сомнений у меня нет с "выручкой" (в конце концов, из КУДИРа взять) и с "процентами к уплате" (прочерк, ибо нету). Ну то есть сейчас, к исходу примерно пятого часа чесания в затылке и судорожного изучения источников, я, кажется, что-то уже начал понимать -- например, то, что ежели бы у меня 90й был разделён на субсчета, как это предполагается при обычном ведении бухучёта, то мне было бы изрядно проще (хотя всё равно бы вопросы остались); но это ладно, при моём количестве проводок их можно сейчас даже на бумажке столбиком "раскидать", будет быстрее, чем учёт переделывать.

    Что предложение законодателей странное -- это я сейчас уже таки да, понял, но вот только сейчас и понял.

    Вот в порядке возрастания сложности оставшиеся вопросы:

    1) я правильно понимаю, что в строке "налоги на прибыль" надо указать, сколько было начислено этого моего 6%-го на выручку?
    2) списание товаров с 41-го при их продаже -- учитывается в составе "расходов по обычной деятельности", так?
    3) если была закупка товаров, то есть денег потратили с расчётного счёта, столько же записали на 41-й, то это вообще как? Вообще в расход не писать или записывать разом и в расход, и в доходы... э... а какие? Это же не выручка, остаются только "прочие", или я вообще заблудился? И такой же вопрос, если деньги со счёта потрачены на оборудование и расходные материалы для разработки очередного изделия (электронное устройство), записаны как "вложение в создание нематериального актива" (то есть на 08), тут что куда, в смысле никуда или и туда и сюда?
    4) обнаруженные излишки при инвентаризации -- это "прочие доходы"?
    5) лопнувший банк (к счастью, денег там было немного) и соотв. проводки Д76 К51, Д91 К63 (создание резерва по сомнительному, гм, долгу) -- ну тут "расходом", судя по всему, оказывается создание резерва, или как?

    Прошу понять правильно, форма-то не странная, ладно, меня больше удивляет полное отсутствие в интернете инструкций, как её, проклятую, заполнять.

  4. #4
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    1. да
    2.да
    3.
    Цитата Сообщение от DrCroco Посмотреть сообщение
    я вообще заблудился?
    похоже да.
    вы как пытаетесь "вести" бухучет по начислению и кассовым методом?
    Цитата Сообщение от DrCroco Посмотреть сообщение
    если была закупка товаров, то есть денег потратили с расчётного счёта, столько же записали на 41-й, то это вообще как?
    что как?
    Цитата Сообщение от DrCroco Посмотреть сообщение
    записывать разом и в расход,
    ну если вы все товары, которые купили продали, то да. в расход попадает покупная стоимость проданных товаров, выручка от которых стоит по строке выручка.

    Цитата Сообщение от DrCroco Посмотреть сообщение
    аписаны как "вложение в создание нематериального актива" (то есть на 08), тут что куда, в смысле никуда
    никуда, если этот матактив так на 08 и сидит.
    4. да


    Цитата Сообщение от DrCroco Посмотреть сообщение
    меня больше удивляет полное отсутствие в интернете инструкций, как её, проклятую, заполнять.
    а вы почитайте как заполнять полную форму и тут же поймете как заполнять упрощенную.
    любые Формы 2 заполняются по оборотам 90,91 и 99 счетов.
    Почему-то я Вам верю...

  5. #5
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    а вы почитайте как заполнять полную форму и тут же поймете как заполнять упрощенную.
    Я туда посылала уже во мнениях на сайте. Не помогло

  6. #6
    DrCroco DrCroco вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.03.2014
    Сообщений
    22
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    1. да
    2.да
    3.похоже да.
    Спасибо, потихоньку проясняется ситуация.

    вы как пытаетесь "вести" бухучет по начислению и кассовым методом?
    Мне казалось, что кассовым, а что, какие-то из моих действий этому противоречат? Я вполне допускаю, что могу неправильно понимать, что из них что. Мне казалось, что кассовый метод -- это когда выручка отражается, когда она пришла на счёт (например), а отгрузка товаров -- когда они отгружены, а сами договорные обязательства (типа, они нам собирались заплатить, но пока не заплатили, а мы им собирались отгрузить, но пока не отгрузили) не учитываются.

    что как?

    ну если вы все товары, которые купили продали, то да. в расход попадает покупная стоимость проданных товаров, выручка от которых стоит по строке выручка.
    Это как раз понятно (то есть тоже не сразу понятно стало, но после положительного ответа на вопрос №2 -- понятно). Но здесь меня интересует другое. Вот мне кто-то выставил счёт на оплату товара, я счёт оплатил, товар приехал, накладная подшита в папку, соотв. была сначала проводка Д60 К51, потом (при оприходовании) Д41 К60. Всё, товары легли на 41-й, и так там до конца отчётного периода и пролежали (и ныне всё ещё там). Это всё в "отчёте о", который ф.2, вообще не отражается? Ну хотя похоже да, не отражается, ведь 90-е счета не затрагиваются.

    Меня тут смутило то, что вроде бы деньги же поставщику заплачены, это же вроде расход, средства же двигаются и всё такое. Но нет, это, похоже, всё-таки не расход.

    никуда, если этот матактив так на 08 и сидит.
    Сидит-сидит. Судя по темпам разработки, ему там ещё полгода сидеть по меньшей мере; после этого он имеет шанс превратиться в НМА и переползти на 04. (если интересно, как МА в НМА превращаются, так тут всё просто: при разработке электронного устройства печатные платы и радиодетали расходуются мешками, на выходе -- конструкторская документация, пара работающих опытных образцов и мешок радиоэлектронного мусора).

    а вы почитайте как заполнять полную форму и тут же поймете как заполнять упрощенную.
    Да уже почитал, в целом. Просто в это же ещё врубиться надо, а я не настоящий бухгалтер, вы ж понимаете как в том анекдоте -- каску на стройке нашел.

    любые Формы 2 заполняются по оборотам 90,91 и 99 счетов.
    Во, спасибо, это наиболее ценная мысль. В принципе, после этого даже понятно, как действовать, если есть только 99-й (при сокращённом плане счетов) -- взять по нему все проводки и раскидать по строкам ф.2 вручную.

  7. #7
    DrCroco DrCroco вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.03.2014
    Сообщений
    22
    Над.К, почему не помогло? Очень даже помогло, просто не сразу (пользуясь случаем, ещё раз спасибо за ту ссылочку). В явном виде ответа на вопрос, что чему соответствует, там не было, так что пришлось анализировать и вникать, предметная область не моя, понятно, что время потребовалось, чтобы понять, что куда. Изначально я вообще совершенно не понимал, что собой представляет ф.2, то есть у меня было некое представление -- как выяснилось, полностью ошибочное, сейчас гораздо легче стало. Всем спасибо

  8. #8
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от DrCroco Посмотреть сообщение
    кассовый метод -- это когда выручка отражается, когда она пришла на счёт
    да.

    Цитата Сообщение от DrCroco Посмотреть сообщение
    а отгрузка товаров -- когда они отгружены
    а вот тут неправильно. Это как раз метод начисления.
    При кассовом методе в расходы будет попадать только оплаченный поставщику товар.
    А если товар получен, оприходован и отгружен покупателю, но поставщику не оплачен, то и расхода нет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    DrCroco DrCroco вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.03.2014
    Сообщений
    22
    А если товар получен, оприходован и отгружен покупателю, но поставщику не оплачен, то и расхода нет.
    Ну тут дело в чём, у меня просто такая ситуация не возникала ни разу и вряд ли когда-то возникнет, моя конторка товар если покупает, то по предоплате, и если отгружает, то тоже по предоплате, иного ни разу не пробовали, потому что вообще-то у меня в основном не товар, который закупается, а собственная продукция, когда-то давно, ещё до начала бухучёта, налепленная в ходе R&D, вот никак не распродастся. Соответственно, я всегда при покупке провожу сначала оплату К60 Д51, потом получение К41 Д60; при продаже сначала оплату Д51 К62, потом отправку товара Д62 К90 по продажной стоимости, Д90 К41 по учётной стоимости. В конце месяца 90-й закрываю на 99-й.

    Я тут где-то не прав? (про субсчета 90-го и удобство их использования я уже в курсе, но сокращённый вариант плана для СМП субсчетов вообще не подразумевает, как я понял -- во всяком случае, не обязывает их иметь; в этом году, пожалуй, попробую с субсчетами, чтобы не чесать потом в затылке над ф.2, но за прошлый год я вроде и без них всё посчитал в итоге)

  10. #10
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от DrCroco Посмотреть сообщение
    при покупке провожу сначала оплату К60 Д51,
    Д 60 К 51
    Собственную продукцию вы у кого покупаете?

  11. #11
    DrCroco DrCroco вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.03.2014
    Сообщений
    22
    Собственную - ни у кого, естественно. Д 60 К 51, потом Д 41 К 60 -- это закупка товара (на всякий случай, в сокращённом плане счетов продукция от товаров ничем не отличается, обе на 41-м; да, у меня бывает и "сопутствующий товар" в продаже, не только своя продукция) . Закупка материалов -- Д 60 К 51, потом Д 10 К 60. Бывает ещё оплата изготовления экспериментальных печатных плат, тут я делаю Д60 К51, потом Д08 К60.

    Вы вот мне всё-таки скажите, я таки правильно понял, что все эти операции (закупка товара для последующей продажи, которая так и не последовала, так что товар висит на 41м; закупка материалов для последующего производства, которое не произошло, так что материалы висят на 10м; оплата услуг и закупка инструментов, материалов и т.п. для обеспечения R&D, которое пока что не выразилось в создании законченного НМА, а хотя бы даже и выразилось -- ну то есть результат то ли висит на 08, то ли уже с 08 уполз на 04; ну то есть все случаи, когда деньги ушли с 51го, а взамен что-то пришло на 08, 10 или 41 или ещё где) -- всё это не влияет на показатели из ф.2?

  12. #12
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Не влияет

  13. #13
    DrCroco DrCroco вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.03.2014
    Сообщений
    22
    saigak, спасибо, кажется, у меня вопросов не осталось

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)