Добрый день!
ООО занимается оптовой и розничной торговлей.
Формирую КУДиР за 2014 г. в 1С:Бухгалтерия 8.3. Графа "Доходы" заполняется верно и там никаких вопросов нет. А вот с расходами - беда...
В учетной политике настройка, что расходы принимаются после того, как товар оприходован, оплачен поставщику и реализован покупателю, стоит. Операций очень много. Причем есть остатки с прошлого года по сч. 60, 62 и 41. Как все это проверить? Может у кого-то есть определенная методика по расчету того, какую часть реализованного товара можно принять в расходы? Буду очень признательна, если поделитесь опытом...



