Коллеги, чего-то не соображу.
Есть товар на 41, отгрузили на 45. Затем возврат с 45 на 41 - при этом наврали в с/стоимости, часть денег осталась болтаться в Дт 45 при количестве 0.
Было во 2-3 квартале 2014 года. Не соображу - как исправить. Можно просто все перепровести начиная со 2 кв. 2014 года и просто учесть при расчета налога на прибыль по году, но мне эта идея не нравится. Думаю, справкой в 4 квартале - Кт 45 - Дт 91.2. Но по моему тоже не правильно. Посоветуйте, как лучше сделать - бухсправка Кт 45 - Дт 41, Кт 41 - Дт 90 ?


Ответить с цитированием


