Добрый день!
Я новичок в вопросе ВЭД. Подскажите пожалуйста, правильно ли все поняла.
Имеется реализация по ставке 0% НДС, подтверждающие документы будут собраны в течении 180 дней, но точно не в квартале, в котором товар помещен под экспорт.
Из НК поняла, что реализация признается в квартале, в котором собраны подтверждающие документы. Выручку тоже получается принимаем в квартале, в котором эту реализацию подтвердили, верно?
Какие настройки в 1С нужно сделать, чтобы выручка принималась к учету в квартале подтверждения?

Ответить с цитированием
