Поправьте, пожалуйста, если я не права.
Наша фирма А купила у фирмы Б за 500000 руб. право требования к фирме В в сумме 743000 руб. Средства от фирмы В получены полностью, а с фирмой А мы не расплатились, и похоже не собираемся. Сейчас я в учете сделала следующие проводки
Д58.5 К76(Б) 500000
Д91.2 К58.5 500000
Д51 К 76(В) 743000
Д76(В) К91.1 743000
НДС у нас по оплате, что мне с ним делать, платить со всей суммы полученных средств, или только с разницы между 743000 и 500000.
