×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Лантра Лантра вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2013
    Сообщений
    12

    Баланс купленной организации

    Добрый день! Нужно сделать баланс двух купленных в 2014г организаций (смена учредителя и директора). Отчётность вся передана, но вот никаких распечаток обороток и т.п., естественно, нет. Помогите, пожалуйста, советом:
    1) Последние "не нулевые" отчёты по прибыли и НДС сдавались за 3кв 2013г. За 4кв 2013 прибыль в отчёте по показателям была без изменений, НДС нулевой. За 2014г сдавались единые декларации. Баланс за 2013 Актив:Деб.зад. 11т.р. Пассив: УК 10т.р., Убыток -14т.р, Заёмные 15т.р. По факту ни дебиторки, ни кредиторки нет. Можно ли оставить УК 10т.р. и Убыток -10т.р? А в 2015 новый директор будет вести деятельность и этот убыток "потеряется" в прибыли. Или это некорректно и лучше оставить все показатели без изменений, а потом дебиторку и кредиторку как-то списать?
    2) Последние "не нулевые" отчёты по прибыли и НДС сдавались за 1кв 2014г. Дальше НДС нулевой, а Прибыль без изменений. Баланс за 2013 Актив: Запасы , Деб.зад-ть, Ден.средства. Пассив: УК, Прибыль, Кр.зад-ть. Если исходить из декларации по прибыли за 1кв 2014, то прибыль до налогообложения 8т.р. По факту есть только переплата по налогам (на основании сверки с налоговой) и УК. Вопрос получается аналогичный: можно ли оставить в балансе только Деб.зад-ть на сумму переплаты по налогам, УК и «уравновесить» разницу суммой кред.зад-ти.
    Огромное спасибо за ответы!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    gnews gnews вне форума
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    1.
    Цитата Сообщение от Лантра Посмотреть сообщение
    Или это некорректно и лучше оставить все показатели без изменений, а потом дебиторку и кредиторку как-то списать?


    2.
    Цитата Сообщение от Лантра Посмотреть сообщение
    Баланс за 2013 Актив: Запасы , Деб.зад-ть, Ден.средства. Пассив: УК, Прибыль, Кр.зад-ть.

    Цитата Сообщение от Лантра Посмотреть сообщение
    оставить в балансе только Деб.зад-ть на сумму переплаты по налогам, УК и «уравновесить» разницу суммой кред.зад-ти
    А цифры из остальных статей баланса куда предполагаете деть?

  3. #3
    Лантра Лантра вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2013
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    1.



    2.




    А цифры из остальных статей баланса куда предполагаете деть?
    1. Но ведь это будет "фикция", не понятно кому и за что мы должны?
    2. Предполагаю, что в 1кв 2014 запасы продали, деб.зад-ть получили и кред.зад-ть заплатили, деньги истратили. Вот с прибылью проблема, т.к. во-первых сумма приличная, а во-вторых она должна в чём-то выражаться (деньги, оборудование и т.п.), но ничего этого нет. Или оставить в Пассиве УК, всю прибыль (ведь налоги с неё уже заплачены, пусть болтается), а в Активе сумму по налогам и запасы на разницу в сумме (только не понятно какие)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)