Доброе утро!Совсем запуталась! Фирма занимается импортом - постоплата. По БУ курсовые разницы возникают на дату погашения КЗ и на отчетную дату. А в НУ тоже?
Доброе утро!Совсем запуталась! Фирма занимается импортом - постоплата. По БУ курсовые разницы возникают на дату погашения КЗ и на отчетную дату. А в НУ тоже?
Тоня, пожалуйста, как пересчитывается КЗ по договору или полностью КЗ перед контрагентом при оплате?
А можно тоже уточнить.
Я правильно поняла, что если товар оприходован, а оплачиваем мы его частями но в рамках одного квартала.
Я должна списывать курсовую разницу на день оплаты части задолженности, т.е. переоценить остаток задолжености по курсу на день оплаты каждый раз когда происходит оплата?
А если остаток задолженности есть на конец квартала то я его тоже переоцениваю?
Спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)