×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Дракон Дракон вне форума
    Клерк Аватар для Дракон
    Регистрация
    18.09.2004
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    718

    Как правильно списать старые долги

    Имеется ООО, которое не работает с 2011 года. Последняя деятельность зафиксирована в 2010 году.
    Сейчас ООО начинает работать с чистого листа. В регистрах и балансе остались старые долги ООО перед покупателями, поставщиками и кредиторами (все тоже ООО).
    Среди них только один поставщик уже прекратил свое существование, остальные числятся действующими, но не факт что ведут деятельность.

    Может ли организация сейчас списать всю эту зависшую кредиторскую задолженность, чтобы "почистить" баланс и начать с чистого листа?
    Или даже по прошествии 3х лет с момента образования долгов нельзя их просто списать?

    ПС:
    ООО на ОСНО, суммарно кредиторская задолженность к списанию 200-300 тысяч.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Это не можно, это нужно списать. И налог на прибыль с этих доходов заплатить, причем если срок исковой давности истек в 2010, то списывать надо было в 2013

  3. #3
    Дракон Дракон вне форума
    Клерк Аватар для Дракон
    Регистрация
    18.09.2004
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    718
    Да, про налог на прибыль знаю. Правда руководитель не обрадуется, что сейчас лишние 50 тысяч надо будет заплатить налога.

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    причем если срок исковой давности истек в 2010, то списывать надо было в 2013
    проблема в том, что первичные документы за это время по большей части утеряны. У меня есть только 2 накладные по указанной задолженности за 2009 год. И больше ничего, ни договоров на поставку, ни договоров займа, ни банковских документов.
    Данные по задолженности взяла из баланса и ОСВ по счетам.

    Уже почитала, что надо произвести инвентаризация расчетов. Можно ли ее проводить при отсутствии первичных документов?

    И чем наказуемо несвоевременное списание кредиторской задолженности?

  4. #4
    Дракон Дракон вне форума
    Клерк Аватар для Дракон
    Регистрация
    18.09.2004
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    718
    Цитата Сообщение от Дракон Посмотреть сообщение
    У меня есть только 2 накладные
    уточню, это 2 документа по двум контрагентам из 5. По остальным трем контрагентам нет документов. Только данные в ОСВ.

  5. #5
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Цитата Сообщение от Дракон Посмотреть сообщение
    Уже почитала, что надо произвести инвентаризация расчетов. Можно ли ее проводить при отсутствии первичных документов?
    Надо проводить в любом случае перед составлением годовой отчетности.
    Цитата Сообщение от Дракон Посмотреть сообщение
    И чем наказуемо несвоевременное списание кредиторской задолженности?
    Занижение налоговой базы того периода, когда надо было списать. = пени, штрафы

  6. #6
    Дракон Дракон вне форума
    Клерк Аватар для Дракон
    Регистрация
    18.09.2004
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    718
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Занижение налоговой базы того периода, когда надо было списать. = пени, штрафы
    все понятно

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Надо проводить в любом случае перед составлением годовой отчетности.
    можно тогда в Инвентаризации расчетов в качестве документа указать бухгалтерские регистры, если отсутствует первичка?

    Еще вопрос, не знаю к этой же ли теме...
    По дебету 19 счета висит не предъявленный к возмещению НДС, с того же 2010 года еще.
    Эту сумму можно списать на внереализационные расходы для налогового учета?

  7. #7
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Цитата Сообщение от Дракон Посмотреть сообщение
    можно тогда в Инвентаризации расчетов в качестве документа указать бухгалтерские регистры, если отсутствует первичка?
    А вам больше ничего и не остается
    Цитата Сообщение от Дракон Посмотреть сообщение
    По дебету 19 счета висит не предъявленный к возмещению НДС, с того же 2010 года еще.
    Эту сумму можно списать на внереализационные расходы для налогового учета?
    Для НУ этот НДС не годится никак. Но списать надо, на 91.2, непринимаемые для НУ

  8. #8
    Дракон Дракон вне форума
    Клерк Аватар для Дракон
    Регистрация
    18.09.2004
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    718
    Январь, спасибо за разъяснения!
    остается изыскать средства для уплаты налога на прибыль...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)