Коллеги, добрый день.
Скажите, пожалуйста, правомерно ли поступаю...
Дарим клиенту подарок, базу по налогу на прибыль не уменьшаю. НДС не начисляю с безвозмездной передачи товара, но и к зачету не беру НДС с покупки.
Могу ли дальше так вести учет подарков или все-таки начислять ндс и брать к зачету по счет-фактуре полученной?


