×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Аноним
    Гость

    Как в книге покупок отразить вычет НДС по белорусским услугам

    Добрый день! Белорусская организация оказывает нам услугу со ставкой НДС 0%. НДС заплатила, декларацию по косвенным подала, заявление с отметкой налоговой получила.
    Оприходовала услугу Д20 К60 (в книгу покупок попала сумма услуги по этому поставщику (она без НДС).
    Сделала начисление НДС Д 19.4 К 68.2 вручную, потом перечисление Д 68.2 К 51. Потом, я так понимаю, надо сделать вычет уплаченного НДС Д 68.2 К 19.4.

    Скажите, пож-та, как этот НДС должен попасть в книгу покупок? На основании чего делать запись? Что должно быть в гр 9 книги покупок? Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Ну, подскажите, импортеры, у кого НДС отдельно от поставщика. Как вы в бухгалтерии проводите зачет этого НДС?

  3. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    декларацию по косвенным подала, заявление с отметкой налоговой получила.
    По услугам? Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и Налоговую декларацию по косвенным налогам при импорте товаров. Это как же вы умудрились заявление оформить?

  4. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    По услугам? Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и Налоговую декларацию по косвенным налогам при импорте товаров. Это как же вы умудрились заявление оформить?
    Тоня, умудрилась. Там услуга по доработке давальческого сырья. А что вас так насторожило?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)