Добрый день! Белорусская организация оказывает нам услугу со ставкой НДС 0%. НДС заплатила, декларацию по косвенным подала, заявление с отметкой налоговой получила.
Оприходовала услугу Д20 К60 (в книгу покупок попала сумма услуги по этому поставщику (она без НДС).
Сделала начисление НДС Д 19.4 К 68.2 вручную, потом перечисление Д 68.2 К 51. Потом, я так понимаю, надо сделать вычет уплаченного НДС Д 68.2 К 19.4.
Скажите, пож-та, как этот НДС должен попасть в книгу покупок? На основании чего делать запись? Что должно быть в гр 9 книги покупок? Спасибо.

Ответить с цитированием

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и Налоговую декларацию по косвенным налогам при импорте товаров. Это как же вы умудрились заявление оформить?