×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Начин. бух. Начин. бух. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2011
    Сообщений
    80

    Вопрос Как правильно оформлять и проводить авансы чтобы не попадать на большой НДС?

    Добрый день!

    Очень прошу прояснить, если у нас продажи идут и с НДС всё всё ровно, это понятно. Купили за 1000, продали за 1100.
    Но если нам платят аванс 1 500 000 рублей в первом квартале, а товар будет только во втором квартале, что делать?
    Понятно, что они идут на аванс, мы выписываем счёт фактуру на аванс, и мы поступаем одним из двух путей:
    1) Либо мы должны бюджету платить 228 813,56. Так как к нам на расчётный счёт поступила эта сумма и мы должны платить НДС.
    При отгрузке товара покупателю в следующем квартале будем восстанавливать НДС. И мы же при покупке товара у поставщика, будем его ставить к вычету. Тогда выйдет очень большой НДС к уменьшению. Как это избежать?
    Как сделать так, чтобы не были такие разницы огромные, то мы платим не понятно огромный НДС, то мы восстанавливаем огромную сумму. А этого не хотелось бы.

    2) Второй вариант, это мы перечисляем взаимный аванс поставщику, у которого покупаем эту деталь, которую нужно долго ждать. После чего, у меня сходится поступление ДС и перечисление поставщику. Но всё это в авансовом виде.
    И я так понимаю, это и есть правильный вариант.
    Только вот вопрос, в какие строки показываются эти авансы в декларации?

    Не знаю, понятен ли мой вопрос???!? Понятно ли я выразилась?
    И ещё, во втором случае, если мы оформили счёт-фактуру поставщика на аванс, то его НДС на возмещение попадает в строку 150 раздела 3?
    А как сделать так, чтобы в следующем квартале не принять его НДС к вычету ещё раз, и чтобы этот аванс попал в стр.110 раздела 3?

    Заранее спасибо тем, кто откликнется! Буду очень благодарна, т.к. мы попались с декларациями прошлых периодов.
    И в порядок нужно привести, и совет получить, как лучше дальше продолжать работать?

    С уважением.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Начин. бух. Посмотреть сообщение
    И я так понимаю, это и есть правильный вариант.
    это не правильный вариант, это вариант налоговой оптимизации.если есть кому аванс перечислить...а если нет, то правильный вариант первый.
    Почему-то я Вам верю...

  3. #3
    Начин. бух. Начин. бух. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2011
    Сообщений
    80
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    это не правильный вариант, это вариант налоговой оптимизации.если есть кому аванс перечислить...а если нет, то правильный вариант первый.
    В том то и дело, что есть реальный поставщик, кому я и перечисляю тоже аванс.
    только вот не знаю, как правильно в декларации это всё показывать.

  4. #4
    Свечков Свечков вне форума
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,366
    Цитата Сообщение от Начин. бух. Посмотреть сообщение
    то его НДС на возмещение попадает в строку 150 раздела 3?
    да
    Цитата Сообщение от Начин. бух. Посмотреть сообщение
    чтобы в следующем квартале не принять его НДС к вычету ещё раз
    в следующем квартале это будет его, но уже другой НДС. Не с аванса, а с полученного товара. И его нужно принять к вычету. А тот, принятый к вычету с аванса в прошлом квартале, восстановить
    Цитата Сообщение от Начин. бух. Посмотреть сообщение
    в стр.110 раздела 3

  5. #5
    Начин. бух. Начин. бух. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2011
    Сообщений
    80
    Уважаемый Свечков, спасибо Вам за ответ!

    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    да

    в следующем квартале это будет его, но уже другой НДС. Не с аванса, а с полученного товара. И его нужно принять к вычету. А тот, принятый к вычету с аванса в прошлом квартале, восстановить

    Только не могу понять, как восстановить НДС в стр.100 раздела 3 с помощью 1С? То есть, какую мне нужно совершить операцию, чтобы он туда попал?
    Это же не в ручную делается?
    ЭТО И ЕСТЬ, САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВОПРОС МОЕГО ТОПИКА!

    Ещё раз, спасибо!

  6. #6
    Свечков Свечков вне форума
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,366
    Начин. бух., ну, извините, не дочитал до одинэс

  7. #7
    Начин. бух. Начин. бух. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2011
    Сообщений
    80
    Свечков, Почему пишите "извините"? Вы же развеяли туман в моей неопытной голове и помогли! ))) Спасибо ещё раз!

    Этот вопрос я написал только в конце, что он самый важный, т.к. не знала как его сформировать. А после Вашего ответа, я поняла, что ещё этот вопрос не понятен.
    То есть: как мне сделать так, чтобы после возмещение НДСа, я могла его восстановить в следующем квартале в строке 100 раздела 3?

    Или Вы не работаете с программой одинэс
    Тогда каким документом?

  8. #8
    Свечков Свечков вне форума
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,366
    Начин. бух., работаю я в одинэс. Я к вычету НДС с уплаченных поставщикам авансов не принимаю. Не знаю каким документом

  9. #9
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Цитата Сообщение от Начин. бух. Посмотреть сообщение
    ЭТО И ЕСТЬ, САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВОПРОС МОЕГО ТОПИКА!
    То есть если 1с это не может и надо вручную, то лучше заплатить лишнего в бюджет?

    Обычно автоматом все происходит при зачете авансов, как конкретно - зависит от вашей версии программы

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)