Реализации в 1 кв не было, но есть несколько крупных поставок материалов. Как быть с этим входным НДС? Можно ли его принять к вычету в след квартале?
Реализации в 1 кв не было, но есть несколько крупных поставок материалов. Как быть с этим входным НДС? Можно ли его принять к вычету в след квартале?



Можно.
Best regards, Михаил
Спасибо за ответ. А вот в плане декларации - за 1 кв нужно сдавать декларацию по НДС или УНД? Движений ДС не было никаких))
Нет, т. к. счет открыли только в апреле
Значит унд.
Почему-то я Вам верю...
нет, денег же не было ни в кассе, ни на счете. Разве это необычно для новой организации?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)