×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Ольга Кривонос
    Гость

    Корректирвка отчета по НДС за 4 кв 2014 г

    Ситуация простая и вполне распространенная. В апреле. после направления актов сверок. обнаружились 2 ошибки за 4 квартал 2014 года:
    1) Ошибочно зачла 758 руб с предоплаты по реализации (отгрузка была выписана на др. организацию с оч. похожим названием)
    2) Не оприходовала счет-фактуру от поставщика с НДС 8660 руб.
    Что посоветуете:
    1. сдать корректировку за 4 квартал 2014 года с доплатой 758 руб, доплатить сумму. пени
    2. Сдать корректировку за 4 квартал с уменьшением налога на сумму 7902 руб.
    К уплате получится 488532 руб всего.
    Не вызовет ли налоговая декларация с уменьшенной суммой к уплате желание ИФНС ознакомиться со всеми документами , отраженными в декларации за 4 кв. 2014 г.? Если да -то лучше сразу убейте)))) У меня по 90 счету только 300 с/ф, объем папок по 60 тоже впечатляет(
    Дайте совет, плиз.
    Ибо готова отправлять НДС за 1 кв. 2015 г. Держит только эта проблема.
    Спасибо заранее
    Поделиться с друзьями

  2. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Из-за 758 руб. не стала бы "уточняться"

    Счф от поставщика проведите в 1кв

  3. Ольга Кривонос
    Гость
    Зета, спасибо. Но в этом квартале сдаем книги покупок.Не конфликтем ли мы с поставщиком. если что...
    Я вот пока плохо представляю, будут ли сверять у ВСЕХ абсолютно всё . или только тех, кто на "примете". Или только если камералки в случае НДС к уменьшению.

  4. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Ольга Кривонос, всех. И проверять машина будет. Счф 2014 можно заявлять к вычету в 2015

  5. Ольга Кривонос
    Гость
    Спасибо. Поняла.

  6. Аноним
    Гость
    Тогда непонятно,если брать в 15 г к вычету сф 14г,то тогда точно проверка нас и поставщиков за 14 г?

  7. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Поставщика по 93.1-НК запросят и всё.

  8. Аноним
    Гость
    Т.е у поставщика потребуют копии док-в на нашу реал-цию?

  9. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

  10. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Да.
    Могут. Но не обязательно.

  11. Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Сообщений
    944
    Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, недавно веду фирму на ОСНО, предыдущий бухгалтер не стала проводить одну счет-фактуру, чтоб не получтлось к возмещению с бюджета, а этот документ еще был от поставщика в 4 квартале 2014 г. зарегистрированый по украинскому законодательству, т.е. крымский, теперь декларацию с этой суммой не могу провести в новой декларации за 1 кв. 2015 года, программа не дает из за того, что ИНН украинский еще, подскажите как быть, сумма к вычету по НДС 9000 руб, сделать кооректировку за 4 кв. 2014г.? А как в новой декларации показать чтоб за 4 кв. получилось к возмещению?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)