Добрый день! Хотела бы посоветоваться!
Наша фирма назодится в стадии развития, т.е. объемов выполненных работ еще нет. Заключен договор займа с юридическим лицом. По нему мы получаем денежные ср-ва, которые расходуем на з-ту и расчеты с различными поставщиками. Затраты пока собираем на счете 97 . Что делать с входящим НДС? имеем ли мы право предъявлять его к вычету при отсутствии реализации и оплаченного займа?

