×
Показано с 1 по 30 из 30
  1. Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450

    ндс к вычету

    ситуация часто встречающаяся счет-фактура в октябре от поставщика а к вычету ее поставить надо в 1 квартале чтобы по ндс было все ровно. Честно говоря -всегда думала что можно принимать счет-фактуру в том периоде, в котором получена счф , тоесть в моем случае- в 4 кв. 2014 г. но сейчас со мной спорят что к вычету можно брать в течение 3х лет, хоть бы частично, бери в кадлом квартал сколько тебе надо-вот такой подход. Неужто это правильно????
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от МиссисХХХ Посмотреть сообщение
    ситуация часто встречающаяся счет-фактура в октябре от поставщика а к вычету ее поставить надо в 1 квартале чтобы по ндс было все ровно. Честно говоря -всегда думала что можно принимать счет-фактуру в том периоде, в котором получена счф , тоесть в моем случае- в 4 кв. 2014 г. но сейчас со мной спорят что к вычету можно брать в течение 3х лет, хоть бы частично, бери в кадлом квартал сколько тебе надо-вот такой подход. Неужто это правильно????
    да.
    оно и раньше было можно, а с 15 года это явно в кодексе прописали.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  3. Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    а как же:

    В течение многих лет спорным остается вопрос о том, если ли у налогоплательщика право пользоваться вычетом не в том периоде, когда право на вычет возникло (см. выше), а в более позднем периоде.
    Например, товары приняты к учету и соответствующий счет-фактура получен от продавца в феврале 2014 г., а организация-покупатель регистрирует его в книге покупок в III квартале 2014 г. и отражает сумму вычета по приобретенным товарам в декларации по НДС за III квартал 2014 г. Правомерны ли такие действия покупателя?
    Налоговые органы всегда придерживались позиции, согласно которой налогоплательщик не имеет права пользоваться вычетом в более поздние налоговые периоды. То есть вычет должен быть заявлен именно в том налоговом периоде, когда у налогоплательщика возникло право на этот вычет.
    Если по каким-то причинам налогоплательщик правом на вычет не воспользовался, этот вычет нельзя заявить в более поздних периодах. Нужно либо сдать уточненную декларацию за тот период, в котором возникло право на вычет, либо вообще отказаться от использования этого вычета.

  4. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    МиссисХХХ, вам же написали
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    с 15 года это явно в кодексе прописали.
    п.1.1 ст 172 НК http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...1%8C%D1%8F_172

    По более ранним периодам- см. http://www.klerk.ru/doc/388766/

  5. Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    если вычет не приняли в октябре 14го, то можем принять в 1кв. 15.. да?...

  6. Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    сомнения -изменения с 2015 года, а счф 2014 г...

  7. Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    и еще вопросик- счет фактура октябрь на 100 000, можно в 1 кв. взять к вычету 50 и 50 во втором? спасибо большое тек кто отзовется!!!

  8. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от МиссисХХХ Посмотреть сообщение
    чет фактура октябрь на 100 000, можно в 1 кв. взять к вычету 50 и 50 во втором?
    Нет.

  9. Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    ну а то что она родом из 14 года???

  10. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от МиссисХХХ Посмотреть сообщение
    ну а то что она родом из 14 года???
    Боитесь сейчас ставить к вычету-сдавайте уточнёнку.

  11. Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    Спасибо огромное за ответы!!

  12. Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    Извиняюсь за занудство, но
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    да.
    оно и раньше было можно, а с 15 года это явно в кодексе прописали.
    это на каком основании раньше можно было, уточните пжл??

  13. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    По более ранним периодам- см. http://www.klerk.ru/doc/388766/
    Тут же все написано

  14. Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    все, нашла спасибо! и это независимо от того когда расходы для прибыли были приняты, верно?

  15. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от МиссисХХХ Посмотреть сообщение
    и это независимо от того когда расходы для прибыли были приняты, верно?
    Независимо. У НДС -свои правила, у налога на прибыль- свои.

  16. Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    приспасибо!)

  17. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от МиссисХХХ Посмотреть сообщение
    Налоговые органы всегда придерживались позиции, согласно которой налогоплательщик не имеет права пользоваться вычетом в более поздние налоговые периоды
    Не совсем так. Сначала Минфин был согласен, что принимать к вычету можно и позже (письмо от 01.10.2009 № 03-07-11/244).
    Новая мода - если позже - подавать уточненку - пошла только в 2013 году (15.01.2013 № 03-07-14/02).
    Постановление Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33 п. 27 - можно принимать, когда удобно.

  18. Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    Цитата Сообщение от МиссисХХХ Посмотреть сообщение
    и еще вопросик- счет фактура октябрь на 100 000, можно в 1 кв. взять к вычету 50 и 50 во втором? спасибо большое тек кто отзовется!!!
    говорите что нет, вот что на этот счет нашла

    Можно ли по одному счету-фактуре принять к вычету НДС частями в нескольких налоговых периодах?
    Рубрика: Налоговые споры, НДС
    Финансовым ведомством и судебной практикой данный вопрос решается по-разному: Минфин РФ считает, что нет, суды же придерживаются противоположной точки зрения.


    Позиция Минфина РФ по данному вопросу отражена, в частности, в письме от 13.10.2010 N 03-07-11/408, в котором указано, что суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении основных средств, передаваемых в лизинг, подлежат вычету в полном объеме в том налоговом периоде, в котором у налогоплательщика возникло право на вычет налога. При этом право на вычет указанных сумм налога частями в разных налоговых периодах действующим порядком применения налога на добавленную стоимость не предусмотрено. В письме от 16.01.2009 N 03-07-11/09 Минфин РФ также указывает, что суммы НДС подлежат возмещению (зачету) налогоплательщику в порядке и на условиях, которые предусмотрены ст. 176 Налогового кодекса, за исключением случаев, когда налоговая декларация подана налогоплательщиком по истечении трех лет после окончания соответствующего налогового периода. При этом зачет налога в разных налоговых периодах, то есть по частям от сумм налога, указанных в счетах-фактурах, не предусмотрен.

    Между тем, имеющаяся по данному вопросу судебная практика (а в конечном итоге, все спорные вопросы разрешает именно суд, поэтому именно судебную практику нужно принимать во внимание при принятии для себя решения по таким вопросам!) свидетельствует о возможности принимать НДС по одному счету-фактуре в разных налоговых периодах. Так, например, Арбитражный суд города Москвы в своем решении по делу № А40-86961/11 от 20 июля 2012 года (оставлено без изменения в апелляционной и кассационной инстанциях) указал, что исходя из положений статей 171, 172, 173 НК РФ, с учетом Постановления Президиума ВАС РФ от 15.06.2010 № 2217/10, налогоплательщик вправе включить в состав вычетов суммы НДС, предъявленные ему по счетам-фактурам полученным от контрагентов в любой налоговый период, следующий за датой выставления счета-фактуры и соблюдения условий для применения вычетов, предусмотренных статьями 169, 171, 172 НК РФ, но в пределах 3-х лет со дня окончания соответствующего периода. При этом, никаких ограничений по выбору периода, в который может быть включена в состав вычетов сумма НДС по счету-фактуре налоговое законодательство не содержит, также отсутствует запрет на включение в состав вычетов части суммы НДС по счету-фактуре (разбивка на несколько периодов). Есть и иная аналогичная судебная практика по данному вопросу.

  19. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Согласен, но проблем будет оооочень много.
    Тем более, что арбитражная практика на уровне городского суда (а тем более - московского: - Нам Москва - не указ!!!) другими судами во внимание часто не принимается.

  20. Аноним
    Гость
    А если я заявляю частично, то в книге покупок НДС я указываю столько, сколько нужно, а стоимость покупок в гр. 15 по счету-фактуре также должна быть указана частично?

  21. Клерк
    Регистрация
    14.10.2014
    Сообщений
    262
    Добрый день! Вопрос по той же теме: в отчетном периоде было закуплено помимо материалов для работ дорогое оборудование, в связи с чем НДС получился к возмещению. Подскажите, как правильно сделать, чтобы в расходы попадала покупка оборудования(уменьшала налог на пр), а НДС учесть в следующем периоде?? Возможно это?? Например если оставить оборудование на 08 счете, получится к расходам принять, а вычет в след кв?
    Последний раз редактировалось Notto4ka; 22.04.2015 в 10:16.

  22. Аноним
    Гость
    счет-фактуру не проводите

  23. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Notto4ka Посмотреть сообщение
    как правильно сделать, чтобы в расходы попадала покупка оборудования(уменьшала налог на пр), а НДС учесть в следующем периоде??
    Не делать проводку д68-к19.

  24. Аноним
    Гость
    Ответьте, пожалуйста, если я заявляю частично, то в книге покупок НДС я указываю столько, сколько нужно, а стоимость покупок в гр. 15 по счету-фактуре также должна быть указана частично?

  25. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Notto4ka Посмотреть сообщение
    как правильно сделать, чтобы в расходы попадала покупка оборудования(уменьшала налог на пр)
    Она сразу вся не попадет.
    Сначала на 08, потом на 01, а уж потом амортизация.

  26. Клерк
    Регистрация
    14.10.2014
    Сообщений
    262
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Она сразу вся не попадет.
    Сначала на 08, потом на 01, а уж потом амортизация.
    верно, я притормозила В общем мой выход, как я понимаю: сделать принятие к учету ОС апрелем, тогда оно остается на 08 счете и НДС висит на 19 получается..Верно?

  27. Клерк
    Регистрация
    14.10.2014
    Сообщений
    262
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Не делать проводку д68-к19.
    т.е. не принимать к учету.. сальдо на конец периода на 19, ничего критичного? а счет-фактуру я оставляю проведенной, как есть? т.е. в книге покупок она отражается теперь в апреле, так и должно быть?
    Последний раз редактировалось Notto4ka; 22.04.2015 в 11:29.

  28. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Notto4ka Посмотреть сообщение
    сальдо на конец периода на 19, ничего критичного?
    Абсолютно ничего страшного.

    Цитата Сообщение от Notto4ka Посмотреть сообщение
    в книге покупок она отражается теперь в апреле, так и должно быть?
    Вот именно.

  29. Клерк
    Регистрация
    14.10.2014
    Сообщений
    262
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Абсолютно ничего страшного.


    Вот именно.
    Спасибо!!!

  30. Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Согласен, но проблем будет оооочень много.
    Тем более, что арбитражная практика на уровне городского суда (а тем более - московского: - Нам Москва - не указ!!!) другими судами во внимание часто не принимается.
    налоговая нам ответила письменно на запрос пояснений по этому вопросу:

    Исходя из положений статей 171, 172, 173 НК РФ налогоплательщик вправе включить в состав вычетов суммы НДС, предъявленные ему по счетам-фактурам, полученным от контрагентов в любой налоговый период, следующий за датой выставления счета-фактуры и соблюдения условий для применения вычетов, предусмотренных статьями 169, 171, 172 НК РФ, но в пределах 3-х лет со дня окончания соответствующего периода. При этом, никаких ограничений по выбору периода, в который может быть включена в состав вычетов сумма НДС по счету-фактуре налоговое законодательство не содержит, также отсутствует запрет на включение в состав вычетов части суммы НДС по счету-фактуре (разбивка на несколько периодов).

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)