×
Показано с 1 по 27 из 27
  1. Аноним
    Гость

    Строительство объекта в Казахстане

    Добрый день! Подписываем договор на смр в казахстане.
    Сумма договора с НДС по ставке 0% - правильно?
    После подписания КС - выручку показываю, а НДС - подтверждаю в течении 180 дней?
    Правильно ли что сейчас восстанавливать НДС по материалам используемым при строительстве в Казахстане не надо?
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    правильно?
    Нет.
    Местом реализации работ, непосредственно связанных с недвижимостью, признается территория РК. Вы НДС не платите, но казахи могут его удерживать, исполняя обязанности налогового агента.

  3. Аноним
    Гость
    что значит удерживать?

  4. Аноним
    Гость
    Договор на сумму 10 000 НДС 18% - 1 800 Итого 11 800
    Т.к. место нахождения имущества РК , то я прописала сумму 10 000 и НДС 0%
    А что удержат казахи? Какую сумму мы получим по договору?
    Объясните на пальцах, пож-та

  5. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    что значит удерживать?
    Почитайте нашу 161-НК.
    Да не облагаются данные работы
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    НДС 0%
    . Здесь вообще нет объекта налогообложения

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Какую сумму мы получим по договору?
    Я не вижу ваш договор, не общаюсь с вашим заказчиком. Если в договоре нет упоминания о том, что в цену включены налоги, которые будут удержаны и уплачены по законодательству страны, территория которой признается местом реализации данных работ, то казахи могут из 10 удержать 12%

  6. Аноним
    Гость
    Пожалуйста, директор меня съест.
    Как они могут удержать 12%, нужно ли нашу сумму договора сразу увеличить на 12%.
    ЧТО ПОЧИТАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Спасибо.

  7. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ЧТО ПОЧИТАТЬ!!!
    Протокол по порядке взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнения работ, оказания услуг (приложение 18 к договору о ЕАЭС от 29.05.14). И поговорить с заказчиком.

  8. Аноним
    Гость
    Директор с утра дал договор сумма + НДС 18%
    Я ему написала что согласно прил.18 протокола п.28 и п.29
    местом реализации услуг будет Казахстан и убрала
    18%
    Получается Акт КС-2 будет стоять не 0%, а без НДС
    А т.к. ставка ндс в Казахстане 12%, то Казахи НДС заплатят с суммы моего договора
    А с нас вычтут (но в договоре про их ндс ничего не прописано)
    Не оставляйте меня в беде. Спасибо

  9. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Так а помочь чем? Прописывайте, увеличивайте цену, если хотите получить 100. зы. Российские организации в такой ситуации платят агентский за свой счет, как казахи...

  10. Аноним
    Гость
    Прошу прощения, отвлекли
    Если в договоре прописано
    что оплата согласно сметы 10 000 \без НДС
    То и акт будет на 10 000 и оплатят они нам 10 000
    а что потом ( в смысле НДС у нас и у них)?
    В декларациях?

  11. Аноним
    Гость
    Тоня, добрый день!
    Т.к. место реализации Казахстан,
    то мы выставляем СФ без НДС и АКТ без НДС,
    плательщиком НДС является Казахстан
    Вопрос:
    Нам в сумму договора включать НДС который они заплатят и
    как мы потом его учтем (документально)
    Ведь как я понимаю, мы сумму НДС уплаченную ими недополучим?
    Правильно?

  12. Аноним
    Гость
    Казахи сами заплатят НДС и сами примут к вычету (пока у них аналогично России). Казахский НДС Вы нигде не учитываете, а вот входной НДС, возможно, принять к вычету не сможете. Казахи у Вас могут удержать корпоративный подоходный налог 20 % (.

  13. Аноним
    Гость
    Добрый день!
    Сейчас позвонила в ИФНС
    Сказали что ставка должна быть 0%
    и подтверждать ее в теч 180 дней
    нечего не понимаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  14. Аноним
    Гость
    Мы же не знаем, ЧТО Вы спрашивали в налоговой.

  15. Аноним
    Гость
    Мы оказываем услуги по строительству объекта в Казахстане
    согласно п.28.и 29 Приложения 18 местом реализации услуги является Казахстан
    Казахская сторона просит указать НДС 0% в акте по услугам
    и собирать документы для подтверждения ставки 0% 180 дней
    И что мне делать я не знаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  16. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да нормативку читать, а не слушать кого-то. Хотя бы
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Приложения 18
    Что такое 0%, 180 дней и подтверждение ставки.

  17. Аноним
    Гость
    Очень прошу мне помочь
    Вопрос еще раз
    Собираемся строить ангар на территории Казахстана
    Материалы и транспортировка своими силами.
    Я поняла так:
    согласно приложению 18 п.28 НДС платит та сторона которая является местом реализации работ
    п. 29 1) работы связаны непосредственно с недвижимым имуществом страны-члена
    Таким образом ангар будет стоять в Казахстане и платить они НДС должны
    ст.149 НК 1.1. 1) РФ не признается местом реализации работ - тоже
    Я все эти условия прописала в договоре
    к сумме нашего договора без НДС добавила 12% (НДС который уплатит казахстанская сторона)
    так же прописала что в сумму договора включены налоги, которые должна уплатить сторона плательщик косвенных налогов
    В договоре написала Сумма Без НДС (Я думала что буду заполнять раздел 7 Декларации по НДС) И подтверждающими документами будет
    Контракт , Акт выполненных работ
    И отправила договор в Казахстан
    Позвонил их бухгалтер и сказал что ставка НДС у меня должна быть 0%
    Потом какая-то справка о резиденстве и подтверждать НДС мы должны путем предоставления документов оформленных и подтвержденных в течении 180 дней
    Мой вопрос
    какой пункт НК указывает что я неплательщик НДС (что прописываю Без НДС)
    И права ли я или прав бухгалтер Казахстана
    Очень жду ответа
    Последний раз редактировалось Тоня; 23.04.2015 в 13:59.

  18. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы на свой вопрос ответили в начале поста. п. 28 и 29 Протокола, который, являясь часть Договора о ЕАЭС, имеет преимущество над нац. законодательством и казахи так же подчиняются его нормам. Посоветуйте бухгалтеру почитать этот документ, и про 180 дней тоже. Местом реализации этих работ территория РФ не признается и налоговой базы у российского подрядчика нет.

  19. Аноним
    Гость
    Тоня, спасибо большое.
    А вот Без НДС правильно? И про лист декларации, и про доки?

  20. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

  21. Аноним
    Гость
    Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  22. Аноним
    Гость
    сколько дней будете строить?

  23. Аноним
    Гость
    10

  24. Аноним
    Гость
    У нас похожая ситуация. Строить будем торговый центр, материалы для стройки ввозим из РФ. Увидела фразу про корпоративный подоходный налог. Что это за зверь такой? Где про него почитать?

  25. Аноним
    Гость
    И строить будем 90 дней - это что-то меняет?

  26. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    корпоративный подоходный налог. Что это за зверь такой? Где про него почитать?
    налоговый кодекс Казахстана Глава 23. Порядок налогообложения доходов юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих деятельность без образования постоянного учреждения в Республике Казахстан (НК РК)
    Статья 193. Порядок исчисления и удержания корпоративного подоходного налога у источника выплаты
    1. Доходы юридического лица-нерезидента, осуществляющего деятельность без образования постоянного учреждения, определенные статьей 192 настоящего Кодекса, облагаются корпоративным подоходным налогом у источника выплаты без осуществления вычетов.
    При этом сумма корпоративного подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, исчисляется налоговым агентом путем применения ставок, установленных статьей 194 настоящего Кодекса, к сумме доходов, облагаемых у источника выплаты, указанных в статье 192 настоящего Кодекса.
    Исчисление и удержание корпоративного подоходного налога по доходам, облагаемым у источника выплаты, производятся налоговым агентом:
    1) не позднее дня выплаты доходов юридическому лицу-нерезиденту - по начисленным и выплаченным доходам;

  27. Аноним
    Гость
    Добрый день!
    А скажите если работы выполняем из своих материалов и своими силами на территории Казахстана
    то НДС по приобретенным в России материалам необходимым для строительства не возмещу?
    А когда повезу на своем транспорте проблем не будет при пересечении границы

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)