Здравствуйте все!!
После просмотра статей в поиске так и не уяснила, входной НДС по товарам, работам, услугам, затраты на приобретение которых не могут быть включены в расходы по УСН, можно ли включать в расходы или нет?!? Например, мы оплачивали добровольную сертификацию наших услуг, и в расходы ее не включали, а НДС? В НК прямо об этом не сказано. Есть мнение, что если в законах какая-либо позиция нал.органов четко не прописана, то все противоречия решаются в пользу налогоплательщика. Но что-то я сомневаюсь...
Спасибо за ответы!!!



((