Здравствуйте.
Дано: ООО на УСН. Арендует у ДУМИ офис, соответственно уплачиваем НДС в качестве налогового агента.
В декларации НДС за 1 кв. заполняем раздел 2 строка 60.
Вопрос: в каком разделе должны быть отображены данные по выставленным счетам-фактурам?