×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк Аватар для Лилэя
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    127

    Счет-фактура от комиссионера

    Доброго времени суток!

    Помогите, пожалуйста. Получила от Комиссионера счет-фактуру.
    Как мне оприходовать услугу и провести счет-фактуру в 1С 8.3?

    Документы поступления:
    1. Счет-фактура от Комиссионера, где как продавец указан реальный Поставщик услуги с указанием, что счет-фактура составлена Комиссионером.
    2. Копии акта и счета-фактуры от Поставщика Комиссионеру.

    Какой код проставить в счет-фактуре?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Лилэя
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    127
    Удивительно - ни одного ответа.....

  3. Клерк Аватар для Lenorka
    Регистрация
    02.02.2010
    Сообщений
    144
    Мне кажется изначально не корректно поставлен вопрос.
    Вы какой стороной в договоре являетесь?

  4. Аноним
    Гость

    Помогите

    Цитата Сообщение от Lenorka Посмотреть сообщение
    Мне кажется изначально не корректно поставлен вопрос.
    Вы какой стороной в договоре являетесь?
    Конечно же Комитентом. Теперь можете ответить про коды.

  5. Клерк Аватар для Lenorka
    Регистрация
    02.02.2010
    Сообщений
    144
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Конечно же Комитентом. Теперь можете ответить про коды.
    Вообще в сф от комитента я ставлю код 04, если конечный покупатель один в сф.
    Если сф выписывается сводно, то код 27.
    Только у меня комиссионер выписывает документы от своего имени. И соответственно код 04 ставится в случае, если комиссионер совершает действия от своего имени.

  6. Клерк Аватар для Лилэя
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    127
    Цитата Сообщение от Lenorka Посмотреть сообщение
    Мне кажется изначально не корректно поставлен вопрос.
    Вы какой стороной в договоре являетесь?
    Трудно сказать какой стороной являемся.
    Не хотела подробностями грузить, в следующем сообщении полностью опишу ситуацию.

  7. Клерк Аватар для Лилэя
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    127
    «Генподрядчик» заключил договор с «Заказчиком» на строительство жилых домов. При этом, согласно договора, «Генподрядчик» обязуется возмещать «Заказчику» затраты на электроэнергию. Одновременно был заключен договор между « Генподрядчиком» и «Подрядчиком» на строительство этих же жилых домов с тем же пунктом в договоре, по которому «Подрядчик» возмещает «Генподрядчику» затраты на электроэнергию. По истечении первого календарного месяца, «Заказчик» выставил счет-фактуру «Генподрядчику» на компенсацию электроэнергии, где Продавцом выступает «Мосэнергосбыт» с указанием, что счет-фактура составлена комиссионером – «Заказчиком». К счету-фактуре прилагались копии акта и счет-фактуры «Мосэнергосбыта», которые были выставлены «Заказчику». Вопрос об учете у «Генпорядчика»: 1. Как учесть затраты на компенсацию электроэнергии? 2. Можно ли учесть вычет по счету-фактуре? Если да, то кого указать в качестве продавца в счет-фактуре? С каким кодом видов операций по НДС учесть счет-фактуру? 3. Какие документы на компенсацию электроэнергии предоставить «Подрядчику»? 4. Каким образом отразить реализацию? 5. Как выставить счет-фактуру и с каким кодом?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)