Добрый день. Бхг.1с77.
Оприходовали и оплатили материалы, которые не должны попасть под налогообложение по НДС.
Все документы от поставщика в установленном порядке, накл, с/ф 18% - документы проведены.
На сегодняшний день как правильно отражать такие случаи в учете?
В декларации появился раздел 7, в котором можно обозначить подобные ситуации. В раздел данные заносятся вручную. Я заполнила необходимые графы.
В книге покупок , при формировании записей, тоже отразилась сумма покупки. Я думала, что в расчете, при заполнении эти две суммы пропадут, и в декларацию сумма, которая не подвергается налогообложение не попадет, но этого не случилось. Вычет увеличился на сумму, которая не должна была попасть под налогообложение, и запись в разделе 7, не помогла.
Подскажите пжл. как правильно отразить подобную ситуацию в учете, чтобы на уровне авт. заполнения нужная сумма не попала в вычеты. Спасибо.

Ответить с цитированием