×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    950

    Эврика заполенение НДС (раздел 8 и 9)

    Здравствуйте!
    это про графы "документ подтверждающий уплату налога"
    В разделе 8 есть графа 7, а там строки 100 и 110 - там обязательно надо указать номер ПП и дату? или это только по какимто отд.операциям?
    тот же вопрос к разделу 9 - там графа 11 и строки 120 и 130?
    автоматом там почему то не вся инфа "встала" как положено... ну возможно какихто ссылок не хватает при внесении документов.
    но суть не в том, где я базу веду (щас некогда будет переделывать прям все), а в том что я в инструкции не нашла то место где четко описывается этот момент.
    Подскажите пожалуйста, кто в курсе - это обязательно для заполнения? и надо вот все туда руками довносить (если уж так коряво в базе все..)?
    Оно же понятно что тото оплачено чтото еще нет и стой и с другой стороны... но главное что та же инфа будет у контрагентов подана - неужто этого не достаточно?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    или это только по какимто отд.операциям?
    Да. Для которых важен факт уплаты налога.

  3. Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    950
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Да. Для которых важен факт уплаты налога.
    ну т.е. если у меня чтото там заполнилось автоматом а чтото пустое - мне не надо "вручную" добавлять?

  4. Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    ну т.е. если у меня чтото там заполнилось автоматом а чтото пустое - мне не надо "вручную" добавлять?
    если "автомат" будет сам пояснения готовить/отправлять и штрафы платить, можно не обращать внимание на любые "чтототамы".
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  5. Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    950
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    если "автомат" будет сам пояснения готовить/отправлять и штрафы платить, можно не обращать внимание на любые "чтототамы".
    вы все шутите... глупость моего вопроса мне вполне понятна...
    а за что штрафы то?

  6. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    За занижение налоговой базы в случае снятия вычета, для заявления которого автомат чтототам не заполнил.

  7. Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    950
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    это про графы "документ подтверждающий уплату налога"
    В разделе 8 есть графа 7, а там строки 100 и 110 - там обязательно надо указать номер ПП и дату? или это только по каким-то отд.операциям?
    тот же вопрос к разделу 9 - там графа 11 и строки 120 и 130?
    эти поля обязательны для заполнения?

  8. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Пост 2

    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Да. Для которых важен факт уплаты налога.

  9. Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    950
    ну простите за тупость, у нас просто фирма купили-продали опт.
    нам важно? или нет? контрагенты нормальные проверенные. все отразят в декле...

  10. Аноним
    Гость
    Коллеги, подскажите плиз Раздел 8(книга покупок) гр.7 при засете аванса надо ставить ПП и Дату или С/ф Аванса и дату? Никак не могу найти ответ. За ранее спасибо.

  11. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    при засете аванса
    "покупательского" не обязательно, здесь важно наличие отгрузки в счет этого аванса.

  12. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    у нас просто фирма купили-продали опт.
    нам важно?
    Если были авансы полученные-важно (для вычета НДС с аванса при отгрузке в счёт этого аванса или при возврате аванса покупателю).

  13. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    "покупательского" не обязательно, здесь важно наличие отгрузки в счет этого аванса.
    Подскажите пожалуйста...ткните где почитать! В книге покупок не проставляется оплата, что делать и обязательно и её ставить?

  14. Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    950
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Если были авансы полученные-важно (для вычета НДС с аванса при отгрузке в счёт этого аванса или при возврате аванса покупателю).
    да. вот наконец-то врубилась! ну конечно это же про авансы... Спасибо за ответы! Вы лучшая скорая помощь!
    п.с. работа в таком круглосуточном режиме и по всем статьям сразу в теч.последних 1,5 месяцев - наложила "отпечаток" на мозге...
    ну что тут поделать! я один НДС домучала (108 страниц вышло!) это фирменка с 15 продажами и 45 покупками... А что будет с другими?! там и Импорт и ставка 0% - застрелиться...

  15. Клерк
    Регистрация
    09.12.2009
    Сообщений
    52
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, по заполнению раздела 9
    у нас были выставлены сч-ф на полученные авансы, которые закрыты в конце месяца.
    в разделе 9 сумма по сч-ф на аванс отражена в стр 160, 170 - прочерк, ндс - в стр 200
    При выгрузке отчета дает ошибку
    Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 9:
    в дополнительной группе строк № 1 в строке 1
    должны быть одновременно заполнены или пусты значения по кодам строк 170, 200
    что делать? в чем исправить? книга продаж всегда так заполнялась ...
    Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)