Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, в декабре 2014 была реализация на экспорт, документы нам покупатель не предоставил, мне НДС по ставке 18% начислить в декбаре и сдать уточненку, сейчас и сдать уточненку или сейчас начислить и в декларации за 1 квартал показать?
Спасибо.



