Добрый день! мы - организация на ОСН, ведем медицинскую деятельность, соответственно имеем льготы по налогообложению (ст. 149 НК), в то же время сдаем площади в аренду, поэтому ведем раздельный учет НДС. Для того, чтобы программа посчитала обороты по продажам, автоматически выставляются счета-фактуры всем покупателям, в том числе и физ.лицам. В книгу продаж у меня попали только счета-фактуры с НДС, в том числе и физ.лицам (код операции 26), вопрос: должна ли я где-то показывать в декларации все счета-фактуры остальные - без НДС? Общую сумму необлагаемой реализации я покажу в разделе 7.



