Здравствуйте, мы застройщики, как заполнить. У нас есть операции как облагаемые НДС, так и не облагаемые. Выручку пока не определяли. НДС копим на 19 счете . Теперь с/ф полученные необходимо отразить в декларации по НДС. А как их туда подтянуть, какой код поставить (я склоняюсь к 13-му)? Пробовала уже все, что можно, но никак
Спасибо

