Платформа 8.3.5.1517
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.61)
Перешли с платформы 8.2 на 8.3 в феврале 2015 года.
У нас позаказное производство продукции и услуг. На каждый заключенный контракт с покупателем завожу отдельную номенклатурную группу.
В учетной политике затраты списываются с 20 счета с учетом выручки.
В 1 квартале 2015 года у нас закрылся только один Контракт (есть выпуск продукции и реализация).
Производственное подразделение одно, никаких полуфабрикатов нет.
При закрытии месяца все затратные счета закрываются, но по дебету и кредиту 20.01 счета с одинаковыми субконто идут проводки по корректировке стоимости списания по Контрактам, которые были закрыты в 2013 и 2014 годах. Все остальные счета затрат закрываются правильно.
Никак не пойму, зачем делаются эти обороты по 20.01 счету и как от них избавиться.
Помогите, пожалуйста.