Здравствуйте!
Наша организация в четвертом квартале 2014 года реализовала товары, приобретенные в 2012 году, по ставке 0%(экспорт). В четвертом квартале мы создали документ "Восстановление НДС", подтвердить эту реализацию удалось только в этом квартале. Соответственно в этом квартале (1 квартале 2015 года) мы делаем документ "Подтверждение нулевой ставки", создаем книгу продаж с галкой "По реализации со ставкой 0%", куда попали подтвержденные реализации. Также создали книгу покупок с галкой "Предъявлен к вычету НДС 0%", куда попали все счета фактуры поступлений 2012 года по реализованной нами номенклатуры. Ну и возникает вопрос: записи этой книги покупок должны попадать в дополнительный лист книги покупок или в основной раздел? Я склоняюсь, конечно, к доп. листам, так как поступление у нас было в 2012 году, а значит и вычет у нас идет за прошлый период. В программе возможен и тот и другой вариант.( у нас комплексная автоматизация 1.1.58.2). Помогите, пожалуйста, я просто программист и во всех этих тонкостях не очень хорошо разбираюсь.

Ответить с цитированием