Здравствуйте!
Компания на УСН, но по некоторым операциям выставляет счета-фактуры. Какой код вида операции проставлять в выданном счете-фактуре чтобы сумма налога к уплате в декларации по НДС встала в строку 30 раздела 1, а раздел 3 не заполнялся?
Здравствуйте!
Компания на УСН, но по некоторым операциям выставляет счета-фактуры. Какой код вида операции проставлять в выданном счете-фактуре чтобы сумма налога к уплате в декларации по НДС встала в строку 30 раздела 1, а раздел 3 не заполнялся?
Бухгалтер- не профессия, бухгалтер состояние души.
На этот вопрос нет ответа, мы облазили все, 1С оборвали телефон-они говорят, что перезвонят и просто исчезают...Эта декларация просто издевательство для УСНщиков со счетами-фактурами и посредников, которые просто перевыставляют счета-фактуры
Для вас раздел 12 - кто при УСН выдал счф с НДС
А посредникам на УСН не декл надо сдавать, а журнал, до 20-го
Ответ есть. Все делать ручками
Автоматически пока это не предусмотрено. Вот так.![]()
Бухгалтер- не профессия, бухгалтер состояние души.
обновите конфигурацию 1С... в последних релизах предусмотрено автозаполнение раздела 12 при условии УСН в учётной политике
Мы на УСН. Выставили один сч/ф за 1 кв. 2015. У меня заполняется и Раздел 9 (книга продаж), и Раздед 12 (выставленные счета-фактуры). Но такую декларацию не принимает налоговая. Как сделать так, что бы Раздел 9 не заполнялся? В Разделе 3 все убрала. Заполнены только Тит. лист, Разд. 1, Разд.9 и Раздел 12. Как убрать Разд. 9???
BeginBUH,
конфигурация
релиз
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.121)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.19)
64.19 не то... в 64.20 много правили в декле НДС, а вроде уже есть и 64.21
Добрый день!
В 1С:8 на титульном листе Декларации не встаем ФИО подписанта, только цифра 1.
Налоговая такую Декларацию не принимает. Все ответственные лица прописаны.
Подскажите,пожалуйста, что делать.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)