Доброго времени суток!
Вычитала, что в гр. 7 книги покупок надо отражать уплату ввозного НДС. У меня автоматически ничего не подхватывается, пришлось ставить вручную. И тут озарило- в подтверждении нулевой ставки по экспорту тоже полно НДС, который когда-то был ввозным. Т.е. получается, что мне надо проставить п/п и дату для каждой позиции, относящейся к подтверждению нулевой ставки НДС?



