
Сообщение от
AidanPryde
Добрый день!
При отправке декларации по НДС программа ругается на записи в журнале учета полученных и выданных счетов-фактур. Вернее на одну и ту же операцию, которая сначала проходит по части полученных счетов-фактур, а потом по части выставленных. Компания занимается посредническими услугами, т.е. сначала получает услуги от поставщиков с отражением на счете 76.09, а потом перевыставляет эти же услуги клиентам (комитентам).
Чем именно эти строки (одна в части полученных счетов-фактур, одна в части выданных) отличаются от всех остальных?
1) Эти расходы единственные во всем журнале учета полученных/выставленных - без НДС.
2) Это поступление услуг единственное при поступлении делилось на собственные и агентские услуги.
Лог ошибки пишет следующее: Сумма налога по счету-фактуре (раздел 10, код строки 170) заполняется только в том случае, если не заполнен номер корректировочного счета-фактуры (раздел 10, код строки 070).
Ошибка в журнале полученных счетов-фактур примерно то же самое пишет..
Что это может быть?
Спасибо!